PTM Consult GmbH Part Time Management & ServicesLiquidiert

61352 Bad Homburg vor der Höhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 5557
Eingetragen
22.11.1995
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, des Controlling und des Part Time Management sowie die Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen, soweit hierfür keine Erlaubnis erforderlich ist; der Handel mit genehmigungsfreien Konsumgütern aller Art sowie deren Im- und Export; die Verwaltung von Häusern und Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

PTM Consult GmbH Part Time Management & Services

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1,53 1,53
I. Sachanlagen 1,53 1,53
B. Umlaufvermögen 300,63 521,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108,33 182,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 192,30 339,24
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 4.940,84 4.201,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.243,00 4.724,47

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 29.765,60 28.989,79
III. Jahresfehlbetrag 739,84 775,81
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 4.940,84 4.201,00
B. Rückstellungen 493,00 563,00
C. Verbindlichkeiten 4.750,00 4.161,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.243,00 4.724,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 108,33 € 108,33 € 182,71 € 182,71 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.564,64 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung. Dieser wird durch die Gesellschafterdarlehen kompensiert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und den Kosten für dessen Erstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 4.750,00 € 4.750,00 € 4.161,47 € 4.161,47 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Datum vom 06.08.2014 wird beim Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe die Gesellschaft aufgelöst. Zum Liquidator wird Herr Hans-Joachim Jänsch bestellt. Frau Renate Franck ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Geschäftsführerin.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

 

Bad Homburg

Liquidator

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.12.2014.

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