WEKON WERKZEUGBAU GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lemgo HRB 3307
Eingetragen
1.4.2003
Branche
Herstellung von HandwerkzeugenGroßhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Bau von Spritzwerkzeugen, Stanzwerkzeugen und Vorrichtungen sowie der Handel damit.

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Kopsieker
seit 27.9.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WEKON WERKZEUGBAU GmbH

Bad Salzuflen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Euro 31.12.2007
Euro
31.12.2006
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.515,00 22.931,00
II. Sachanlagen 316.011,50 330.526,50 307.841,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 508.284,04 165.864,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 344.677,17 204.358,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.587,86 877.549,07 11.106,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.416,89 48.439,21
1.225.492,46 760.541,30

PASSIVA

Euro 31.12.2007
Euro
31.12.2006
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 100.000,00 100.000,00
III. Verlustvortrag - 120.511,44 - 109.511,12
IV. Jahresüberschuss 26.552,02 - 11.000,32
B. Rückstellungen 18.770,02 5.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.175.681,86 750.452,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 745.519,51 (Euro 281.604,08)
1.225.492,46 760.541,30

1. verkürzter Anhang zur Offenlegung gem. § 326 HGB

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der WEKON WERKZEUGBAU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.2 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

1.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der WEKON WERKZEUGBAU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.3 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

1.4 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag

aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00 €
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00 €
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 €
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 €
aus Gewährleistungsverträgen 0,00 €
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 €
Summe 0,00

1.5 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

 

Carsten Kopsieker

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2007

Anschaffungskosten/Herstellungskosten
Stand 01.01.2007
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Stand 31.12.2007
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 52.176,04 3.796,00 0,00 0,00 55.972,04
II. Sachanlagen 425.419,09 59.937,74 2.041,36 0,00 483.315,47
Summe Anlagevermögen 477.595,13 63.733,74 2.041,36 0,00 539.287,51
Abschreibungen Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Stand 01.01.2007
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Stand 31.12.2007
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.245,04 12.212,00 0,00 0,00 41.457,04 0,00
II. Sachanlagen 117.577,59 51.767,74 2.041,36 0,00 167.303,97 0,00
Summe Anlagevermögen 146.822,63 63.979,74 2.041,36 0,00 208.761,01 0,00
Buchwerte
Stand 31.12.2007
Euro
Stand 31.12.2006
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.515,00 22.931,00
II. Sachanlagen 316.011,50 307.841,50
Summe Anlagevermögen 330.526,50 330.772,50

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