Systemkomplex Anlagenbau GmbHLiquidiert

22415 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 96533
Eingetragen
24.2.2006
Branche
Bau von Industrieanlagen, außer GebäudenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Mobilfunk- und Antennenanlagenbau

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Systemkomplex Anlagenbau GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 63.235,00 33.968,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 63.234,00 33.967,00
1. technische Anlagen und Maschinen 435,00 90,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.799,00 33.877,00
B. Umlaufvermögen 133.186,56 97.992,08
I. Vorräte 30.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.862,06 90.383,51
1. sonstige Vermögensgegenstände 88.862,06 90.383,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.324,50 7.608,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.107,63 5.216,64
Summe Aktiva 210.529,19 137.176,72

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 7.727,52 33.998,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.998,98 0,00
III. Jahresfehlbetrag 26.271,46 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 8.998,98
B. Rückstellungen 2.771,89 4.571,89
C. Verbindlichkeiten 200.029,78 98.605,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.825,16 32.453,88
2. sonstige Verbindlichkeiten 170.204,62 66.151,97
davon aus Steuern 15.272,39 3.053,13
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.282,50 0,00
Summe Passiva 210.529,19 137.176,72

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Es bestehen Verbindichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 879.865,97

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

C.

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Boll Thorsten Geschäftsführer Allein
Schwenk Michael Geschäftsführer Allein

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 17. Mai 2017 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

Hamburg,
den 17. Mai 2017 Die Geschäftsführung


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.5.2017.

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