FKP Handels- und Vertriebsges. mbHLiquidiert

40472 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 60718
Eingetragen
25.3.2009
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten SchwerpunktTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Der Handel und der Vertrieb mit Waren aller Art, die Vermittlung von Dienstleistungen sowie die Beratung von Firmen und Vertriebspartnern, sofern hierfür keine besondere Genehmigung erforderlich ist.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

23.124 €
92.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FKP Handels- und Vertriebsges. mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 94.708,00 78.099,00
I. Sachanlagen 94.708,00 78.099,00
B. Umlaufvermögen 245.097,84 131.669,69
I. Vorräte 38.798,74 31.516,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.347,56 62.172,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.951,54 37.980,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.031,55 2.348,62
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 138.843,22 85.701,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 482.680,61 297.819,27

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 163.843,22 110.701,96
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 138.843,22 85.701,96
B. Rückstellungen 7.500,00 4.500,00
C. Verbindlichkeiten 475.180,61 293.319,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 482.680,61 297.819,27

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 288 i.V.m. 267 HGB im Wesentlichen Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der FKP Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz ist nach der Verwendung des Ergebnisses aufgestellt. Die Bilanzierungsgrundsätze und Methoden stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Kassenbestände und Bankguthaben bzw. Bankverbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Bilanzstichtag gebildet, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Verbindlichkeiten

Neben der Bilanz auszuweisende Eventualverbindlichkeiten bestanden zum 31.Dezember 2010 nicht.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 TEuro kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 39,8 6,5 33,3 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 53,2 53,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 382,21 135,8 246,4 0,0
Summe 475,2 195,4 279,8 0,0

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in Höhe von Euro 124.794,17 um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

3.3 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.4 Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 1.280,05 eingestellt.

3.5 Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die Rückstellungen (Euro 7.500,0) betreffen Kosten für Jahresabschluss und Steuererklärungen (Euro 5.500,00), sowie Aufbewahrungskosten (Euro 2.000,00).

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse gem. § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

4.2 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Karl Preisler geführt.

4.3 Gesamtbezüge der Mitglieder der Unternehmungsorgane

Nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben die Angaben über die Gesamtbezüge der Mitglieder der Unternehmensorgane.

4.4 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2010 gab es keine beschäftigten Arbeitnehmer.

 

Düsseldorf, den 24.08.2011

gez. Karl Preisler, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2011 festgestellt.

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