HanseServ Berlin GmbHLiquidiert

Stauffenbergallee 18, 15834 Rangsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 71689
Eingetragen
3.8.2004
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Der Großvertrieb von Röntgenhilfsmitteln und Diagnostika und die technische Beratung zur Praxisausstattung sowie der Vertrieb, die Einrichtung und Betreuung von EDV-Anlagen und Software.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HanseServ Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 128.496,44 136.375,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.412,40 125.436,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.084,04 10.939,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 128.496,44 136.375,12

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 126.324,78 124.673,19
I. gezeichnetes Kapital 25.500,01 25.500,01
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -6.400,00 -6.400,00
2. eingefordertes Kapital 19.100,01 19.100,01
II. Gewinnrücklagen 6.400,00 6.400,00
III. Bilanzgewinn 100.824,77 99.173,18
B. Rückstellungen 2.171,66 1.151,93
C. Verbindlichkeiten 0,00 10.550,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 128.496,44 136.375,12

Anhang


I. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der HanseServ Berlin GmbH ist zum 31.12.2011 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt, sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, die Posten der Aktivseite nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, bei denen eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorzunehmen ist, sind nicht vorhanden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren wesentlichen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Die Höhe der Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr beträgt 10.896,25 € (Vorjahr: 12:750,22 €).
 
Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalposition wird mit teilweiser Ergebnisverwendung dargestellt. Der darin enthaltene Gewinnvortrag beträgt 99.173,18 € (Vorjahr: 96.713,91 €).

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 10.550,00 €); die Höhe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,-- €).


III. Sonstige Pflichtangaben

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von 110.612,84 € (Vorjahr: 108.804,10 €); Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden keine (Vorjahr: keine).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Bozena Hansen  kfm. Angestellte  


Rangsdorf,  12.02.2013


Die Liquidatorin:

Gez. Bozena Hansen
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2013 festgestellt.

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