Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 242 GE
Eingetragen
1.3.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenReisebürosReiseveranstalter
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung und Durchführung von Reiseveranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Britta Baar
seit 1.3.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

21502 Geesthacht
38.400 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reisebüro Diroll GmbH

Geesthacht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 6,00 108,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5,00 107,00
B. Umlaufvermögen 220.338,48 235.620,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 211.100,58 226.874,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.237,90 8.745,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 220.344,48 235.728,18

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 93.383,90 76.467,38
I. gezeichnetes Kapital 38.346,89 38.346,89
II. Gewinnvortrag 38.120,49 26.493,62
III. Jahresüberschuss 16.916,52 11.626,87
B. Rückstellungen 18.682,50 20.973,06
C. Verbindlichkeiten 108.278,08 138.287,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 220.344,48 235.728,18

Anhang


Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014.
 
 

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Reisebüro Diroll GmbH    wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.
 

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beträgt EUR 0,00.
 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 16.916,52.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 55.037,01, der zu verwenden ist.
Auf neue Rechnung werden EUR 55.037,01 vorgetragen.
 

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Frau Britta Baar
 
Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Gesellschaftern Forderungen aus Vorschüssen/Krediten:


 

Summe

Davon im Geschäftsjahr zurückgezahlt

Durchschnittlicher Zinssatz

Durchschnittliche Restlaufzeit

 

EUR

EUR

%

Jahre

Britta Baar

103.927,71

0,00

6,00

1


 
 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:


Kreditentwicklung

Betrag

Stand bisherige Kredite

EUR   95.558,09

Rückzahlung im Berichtsjahr

EUR            0,00

Neuvergaben im Berichtsjahr

EUR     8.369,62

= neuer Kreditbestand

EUR 103.927,71

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

 

Auszahlungsbetrag

EUR     8.369,62

Zinssatz

6,00 %

Laufzeit

1 Jahr

Sicherheiten

keine


 
 
Unterschrift der Geschäftsleitung
 
 
 


Ort, Datum

Unterschrift

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