A.K. TEK GmbHLiquidiert

58093 Hagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 4444
Vorher
AK-tek GmbH
Eingetragen
23.6.2003
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien a. n. g.
Gegenstand
die Fertigung, die Entwicklung und der Handel mit feinmechanischen und medizintechnischen Produkten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Björn Arndt
seit 27.11.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Iserlohn
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

A.K. TEK GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.168.999,65 1.832.719,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.158,00 3.472,50
II. Sachanlagen 2.165.341,65 1.826.746,50
III. Finanzanlagen 2.500,00 2.500,00
B. Umlaufvermögen 4.450.528,26 2.012.126,82
I. Vorräte 964.932,90 985.456,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.803.048,39 624.235,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 682.546,97 402.434,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.614,12 13.265,27
Aktiva 6.660.142,03 3.858.111,09

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 4.713.536,45 2.362.957,39
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.337.957,39  
III. Jahresüberschuss 2.350.579,06  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   2.337.957,39
B. Rückstellungen 245.177,02 82.780,96
C. Verbindlichkeiten 1.701.428,56 1.412.372,74
Passiva 6.660.142,03 3.858.111,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274 a, 288, 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB erstellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: A.K. TEK GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hagen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hagen
Register-Nr.: 4444
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 € wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

2. Umlaufvermögen 

Waren / Fertige Erzeugnisse

Die Waren und fertigen Erzeugnisse wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen. Bestandsrisiken wurden angemessen berücksichtigt.

Unfertige Leistungen 

Die unfertigen Leistungen wurden mit den anteiligen Herstellungskosten bewertet.

Die Herstellungskosten enthalten neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kassenbestände  und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde mit dem Nennwert der Ausgaben vor dem Bilanzstichtag bewertet, soweit dieser Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellt.

3. Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden soweit erforderlich bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrages berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt worden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von T€ 1 (Vorjahr: T€ 1).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 146 T€ (Vorjahr: T€ 83) beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten (T€ 76; Vorjahr: T€ 36) sowie Rückstellungen für Instandhaltung (T€ 36; Vorjahr: € 0).

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern (T€ 24; Vorjahr T€ 20) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit (T€ 11; Vorjahr T€ 6).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen: 



Restlaufzeit
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
Summe
>5 Jahre

T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
278,7
653,5
932,2
0,0
VJ: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
208,2
424,9
633,1
0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung
717,3
0,0
717,3
0,0
VJ: Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
752,0
0,0
752,0
0,0
Sonstige Verbindlichkeiten
52,0
0,0
52,0
0,0
VJ: Sonstige Verbindlichkeiten
27,0
27,0
54,0
0,0

1.048,0
653,5
1.701,5
0,0


Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen im üblichen Rahmen und werden in den folgenden Geschäftsjahren fällig.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft
Herr Michael Arndt, Hagen

Belegschaft
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 27 Arbeitnehmer.

Unterschrift der Geschäftsführung 

Hagen, 15. März 2024
gez. Michael Arndt
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2024 festgestellt.

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