Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 123911
Eingetragen
22.1.1999
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenZahntechnische LaboratorienGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Zahnersatz sowie Reparatur von Zahnersatz.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Haug
seit 17.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Barbara Skutschek-Haug
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sulenstr. 13, 81477 München
25.000 DM
50.00%
Barbara Skutschek-Haug
Kraiburger Str. 1, 83342 Peterskirchen
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dental Forum Haug GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.739,22 43.362,14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 186,00
II. Sachanlagen 38.738,71 43.176,14
B. Umlaufvermögen 70.492,08 57.217,04
I. Vorräte 26.100,00 29.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.288,54 25.192,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.103,54 2.324,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.098,30 3.769,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 58.734,63 65.370,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.064,23 169.718,70

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 90.934,71 69.134,47
III. Jahresüberschuss 6.635,49 -21.800,24
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 58.734,63 65.370,12
B. Rückstellungen 1.496,00 1.381,00
C. Verbindlichkeiten 168.568,23 168.337,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 168.568,23 168.337,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.064,23 169.718,70

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2011

für

Dental Forum Haug GmbH

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden nicht angegeben.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt kostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von € 150,00 bis € 1.000,00 (geringwertige Anlagegüter) wurden im Zugangsjahr in den Sammelposten eingestellt und mit jährlich 1/5 aufgelöst.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt. In die Herstellkosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und die durch die Fertigung veranlaßte Abschreibung einbezogen. Anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten sind nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus über-
durchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergaben, wurden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen oder uneinbringliche Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, sowie der Kassenbestand, und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Position aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet den Zinsanteil aus der Finanzierung der betrieblichen PkW. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden ebenfalls zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Bilanzerläuterungen

1. Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist auf den nachfolgenden Seiten des Anlagespiegels wiedergegeben.

2. Eine Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der Debitorenaufstellung welche im Anschluß an die Gewinn- und Verlustrechnung liegt zu entnehmen.

3. Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist der Kreditorenaufstellung welche im Anschluß an die Gewinn- und Verlustrechnung liegt zu entnehmen.

4. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Kürzung der Bewirtungskosten aus geschäftlichen Anlaß wurde gem. den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit dem Körperschaftsteuergesetz mit 30 % vorgenommen.

Sonstige Pflichtangaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 6 Arbeitnehmer.

2. Geschäftsführung

 Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist

   Herr Peter Haug, München

München, den

Dentalforum Haug GmbH, München

Peter Haug
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2012 festgestellt.

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