ALROUND Service GmbHLiquidiert

Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 14563
Eingetragen
8.6.2006
Branche
Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
die Unterstützung der Luft- und Raumfahrtindustrie und von Forschungseinrichtungen, insbesondere durch Erbringung von Dienstleitungen in den Bereichen - Auftragsmanagement, Beratung, Kontaktvermittlung - Service für Forschungs- und Entwicklungsprojekte - Messe-Service - Durchführung von Veranstaltungen - Beschaffung von Informationen und Analysen - Qualifizierung - Öffentlichkeitsarbeit

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Burgner
seit 19.7.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALROUND Service GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 81,00 226,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 81,00 226,00
B. Umlaufvermögen 90.816,20 303.746,92
I. Vorräte 23.728,11 96.340,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.775,03 41.745,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.313,06 165.661,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.897,20 303.972,92

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.235,53 85.331,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 60.331,82 27.069,77
III. Jahresfehlbetrag 27.096,29 -33.262,05
B. Rückstellungen 5.480,00 12.328,53
C. Verbindlichkeiten 27.181,67 206.312,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.897,20 303.972,92

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der ALROUND Service GmbH wurde entsprechend der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB). Von den größenabhängigen Erleichterungen bei den Bilanzierungs- und Anhangangabepflichten wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear.

Die in "Ausführung befindliche Aufträge", ausgewiesen als unfertige Leistugen wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die leistungsbezogenen Vollkosten (§ 255 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen den voraussichtlichen Steueraufwand der Berichtsperiode.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Forderungen gegen Gesellschafter/verbundene Unternehmen (§ 42 III GmbHG) bestehen am Abschlussstichtag keine.

Der Jahresfehlbetrag soll mit dem Gewinnvortrag verrechnet und neue Rechnung vorgetragen werden.

  Euro
Die sonstigenRückstellungen betragen 5.480,00
davon entfallen auf:  
Jahresabschluss- und Prüfungskosten 5.480,00

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr.1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:

  Restlaufzeit Summe
Verbindlichkeiten bis 1 Jahr
Euro
1 - 5 Jahre
Euro
> 5 Jahre
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 11.265,99 0,00 0,00 11.265,99
sonstige 15.915,68 0,00 0,00 15.915,68
Summe 27.181,67 0,00 0,00 27.181,67

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern /verbundenen Unternehmen (§ 42 III GmbHG) in Höhe von Euro 11.051,79 (Vj.: TEuro 75.884,10) enthalten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (§ 285 Nr. 6 HGB).

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

Herrn Norbert Burgner

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Bonn, den 8. Oktober 2012

im Original gezeichnet Norbert Burgner, GF

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2012 festgestellt.

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