motura GmbHLiquidiert

49201 Dissen am Teutoburger Wald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 5363
Eingetragen
19.11.2001
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Kraftfahrzeugen, die Reparatur von Kraftfahrzeugen, die Veredelung von Kraftfahrzeugen, der Handel, der Einbau und die Reparatur von Kraftfahrzeugzubehör aller Art, das Fuhrparkmanagement, die Vermittlung und der Verkauf von Mobiltelefonen und deren Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Hübner
seit 7.1.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

motura GmbH

Borgholzhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.340,00 8.106,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.338,00 8.104,00
B. Umlaufvermögen 201.379,57 255.011,44
I. Vorräte 0,00 86.050,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.657,93 133.477,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.721,64 35.483,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 204.719,57 263.117,44

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 181.759,41 225.119,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 156.759,41 200.119,50
B. Rückstellungen 19.069,00 19.106,75
C. Verbindlichkeiten 3.891,16 18.891,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.891,16 18.891,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 204.719,57 263.117,44

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der motura GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Dirk Hübner
 
 
Weitere Geschäftsführer:
Erik Schräder
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Dissen, 19.03.2013
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2013 festgestellt.

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