Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 730550
Eingetragen
27.3.2014
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen
Gegenstand
Erbringung und Vermittlung von Ingenieurdienstleistungen und sonstigen Dienst- und Werkleistungen für Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Schummer
seit 11.12.2015
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ACONEXT Bodensee GmbH

Friedrichshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die ACONEXT Bodensee GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der ACONEXT Bodensee GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

 

München, 2. Februar 2017

RSM Altavis GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schirmer, Wirtschaftsprüferin

Roller, Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   18.172,85 47.028,41
II. Sachanlagen      
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   34.808,27 58.479,11
      105.507,52
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte      
1. Unfertige Leistungen 6.037,58   0,00
    6.037,58 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 322.954,54   254.353,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 15.428,56   14.039,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.482,11   2.300,00
    343.865,21 270.693,23
III. Kassenbestand   828,61 169,89
    350.731,40 270.863,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   6.695,67 1.712,65
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG   89.026,32 154.326,60
    499.434,51 532.409,89

PASSIVA

     
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital      
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00   -12.500,00
    12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag   -166.826,60 -201.219,20
III. Jahresüberschuss   65.300,28 34.392,60
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   89.026,32 154.326,60
    0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN      
Sonstige Rückstellungen   44.749,72 87.485,61
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.550,40   1.233,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 410.405,77   404.420,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten 37.728,62   39.269,47
    454.684,79 444.924,28
    499.434,51 532.409,89

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

2016
EUR
2015
EUR
1. Umsatzerlöse   2.180.200,32 1.721.387,12
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   6.037,58 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge   48.884,35 58.444,47
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.869,99   -1.336,50
    -17.023,34 -48.006,35
5. Rohergebnis   2.214.228,92 1.730.488,74
6. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter      
  -1.344.866,27   -1.022.062,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -254.430,93   -196.573,84
- davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR 1.600,00 (Vorjahr: EUR 600,00)      
    1.599.297,20 -1.218.636,81
7. Abschreibungen   -64.387,76 -61.431,24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -483.594,81 -414.031,09
9. Betriebsergebnis   56.949,15 36.389,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -1,32 0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   67.019,28 36.389,60
13. Sonstige Steuern   -1.719,00 -1.997,00
14. Jahresüberschuss   65.300,28 34.392,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der ACONEXT Bodensee GmbH für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Anwendung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt

Für die Gewinn-Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die ACONEXT Bodensee GmbH hat ihren Sitz in Friedrichshafen und ist unter HRB 730550 beim Amtsgericht Ulm registriert.

Auf Grund erstmaliger Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sind die Umsatzerlöse nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar. Insbesondere wurden in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltene Weiterverrechnungen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 7 in 2016 den Umsatzerlösen zugerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode.

Vorräte

Die Bewertung der unfertigen Leistungen basiert auf Stundenaufzeichnungen je Mitarbeiter für angearbeitete Projekte. Die entsprechenden Stunden werden anhand eines durchschnittlichen Herstellungskostensatzes pro geleistete Ingenieurstunde bewertet, der sich im Wesentlichen aus den Personalkosten, Abschreibungen, direkt zurechenbaren Sachkosten sowie aus den Verwaltungskosten ergibt. Soweit Materialeinzelkosten, Fremdleistungen, Material- und Fertigungsgemeinkosten angefallen sind, werden diese ebenfalls aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Diese sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 37. Für die Verbindlichkeiten bestehen keine Sicherheiten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betragen TEUR 410 und resultieren aus dem Cash-Pooling- Vertrag.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gesellschaft schließt mit ihren Kunden in der Regel Werk- und Dienstverträge ab. Im Falle von Werkverträgen erfolgt die Umsatzrealisierung im Zeitpunkt der Abnahme des Werkes durch den Kunden.

Es bestehen folgende Verpflichtungen gegenüber Dritten aus Miet- und Leasingverträgen:

2017: TEUR 77
2018-2021: TEUR 69
  TEUR 146

Die Miet- und Leasingverträge sind als Operating Leasing ausgestaltet und daher außerbilanzielle Geschäfte nach § 285 Nr. 3 HGB. Die Vorteile liegen in der Finanzierung sowie der Kalkulierbarkeit der Kosten, Nachteile ergeben sich aus der längeren Bindung an einen Vertragspartner.

SONSTIGE ANGABEN

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der VACE Beteiligungs GmbH in Linz, Österreich, einbezogen. Der Konzernabschluss wird nicht offengelegt.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 27 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres war

Gerhard Schummer (Dipl. Ingenieur), Winnenden

 

Friedrichshafen, 20.01.2017

Der Geschäftsführer

gez. Gerhard Schummer

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