Harald Schnur GmbHLiquidiert

70439 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 11142
Vorher
balneo-design GmbH individuelle Badezimmereinrichtungen
Eingetragen
22.11.1984
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Entwurf und Fertigung individueller Badezimmereinrichtungen sowie Handel mit sanitären Objekten.

Historie

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Management

NameRolle
Harald Schnur
seit 19.1.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stuttgart
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

balneo-design GmbH individuelle Badezimmereinrichtungen

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 337,00 474,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 336,50 474,00
B. Umlaufvermögen 89.303,65 39.896,02
I. Vorräte 13.552,20 15.202,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.894,82 365,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.856,63 24.328,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.640,65 40.370,52

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 42.702,42 17.048,87
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 8.515,72 9.915,18
III. Jahresüberschuss 25.653,55 1.399,46
B. Rückstellungen 3.831,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 43.107,23 21.421,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.640,65 40.370,52

Anhang

  
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der balneo-design GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 

Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
 

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 21.137,73 (Vorjahr: Euro 311,34).
 
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 24. April 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Harald Schnur
ausgeübter Beruf:
Dipl.- Designer
Weitere Geschäftsführer:
 
ausgeübter Beruf:
 

 
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
21.969,50

 
Unterschrift der Geschäftsführung
  

Stuttgart, den 24.04.2013
 
Ort, Datum
Harald Schnur

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.04.2013 festgestellt.

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