MDO-Administration GmbH
Buch
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
160.292,79 |
170.262,87 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
160.292,79 |
170.262,87 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
1.381,50 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
158.911,29 |
170.262,87 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
453.322,36 |
377.786,47 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
437.354,05 |
376.374,05 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
437.354,05 |
376.374,05 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
15.968,31 |
1.412,42 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
613.615,15 |
548.049,34 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
390.036,02 |
411.685,36 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
386.685,36 |
400.640,82 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
21.649,34 |
13.955,46 |
| B.
Rückstellungen |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
2.100,00 |
2.100,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
221.479,13 |
134.263,98 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
26.258,44 |
25.248,50 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
195.220,69 |
109.015,48 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
613.615,15 |
548.049,34 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
10.689,28 |
11.856,11 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
-12.636,52 |
-13.051,13 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-9.626,96 |
-5.831,94 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-5.000,00 |
-4.500,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-889,89 |
-527,39 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
0,00 |
0,00 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-3.979,07 |
-2.620,15 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-4.758,00 |
-2.684,40 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,75 |
1,74 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-4.644,69 |
-2.373,66 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-21.218,14 |
-13.898,88 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-0,20 |
374,42 |
| 19.
sonstige Steuern |
-431,00 |
-431,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
21.649,34 |
13.955,46 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die sonstigen
Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten
wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Sonstige Pflichtangaben
Der Abschluß wurde am 15. September 2011
gebilligt.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Manfred Dötsch, Dipl.-Informatiker, Buch geführt.
Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
Buch, 11. Dezember 2011
Der Geschäftsführer
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