COREVAL Group GmbHLiquidiert

Weg beim Jäger 218, 22335 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 109020
Vorher
AddVal Creative Concept GmbH
Eingetragen
1.4.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
1. Die betriebswirtschaftliche Beratung von kleinen- und mittelständischen Unternehmen, insbesondere Gründungs-, Fördermittel-, und Ratingberatung, Unternehmensplanung, Controlling, und Strukturierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie 2. Konzeption geschlossener und offener Fonds sowie Prospektierungsarbeiten (exklusive steuerlicher und rechtlicher Aspekte).

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
25.00%
25.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jan Schmidt
Hamburg
8.500 €
25.00%
Helge Vogt
Norderstedt
8.500 €
25.00%
Eicke Bastian Möller
Hamburg
8.500 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

COREVAL Group GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   0,00   10.250,00
B. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   0,00   0,00
II. Sachanlagen   0,00   0,00
III. Finanzanlagen   13.211,48   2.883,03
C. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   0,00   0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   13.042,79   2.456,89
III. Wertpapiere   0,00   0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   287,27   5.061,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
Summe Aktiva   26.541,54   20.651,66

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   34.000,00   25.500,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen   -3.750,00   0,00
II. Kapitalrücklage   1.500,00   0,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -9.420,26   0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -20.845,57   -9.420,26
B. Rückstellungen   0,00   0,00
C. Verbindlichkeiten   25.057,37   4.571,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
Summe Passiva   26.541,54   20.651,66

Anhang

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

(1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

(2) In Bilanz und G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorherigen Geschäftsjahres angegeben.

(3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

(4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

(5) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

(6) Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind, mit Ausnahme des Ausweises der nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen, beibehalten worden.

(7) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.

(8) Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Der Geschäftsführung sind keine gegenstehenden Umstände bekannt.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

(3) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

(4) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen, nach Auffassung der Geschäftsführung, weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

(5) Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Bestimmungen.

(6) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

(7) Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Anlagevermögen

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die Zugänge sind mit den Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht erforderlich gewesen.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB wurden beachtet.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Euro - Bestände werden grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dieser stimmt grundsätzlich mit ihrem Ausgabebetrag, d.h. dem Betrag zu dem sie eingegangen wurden, überein.

Haftungsverhältnisse

Sofern Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs.7 HGB nachfolgend in diesem Anhang angegeben.

c) Angaben zu Bilanzposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 0,00 EUR

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

bis 1 Jahr: 2.856,00 EUR
1 bis 5 Jahre: 22.201,37 EUR
über 5 Jahre: 0,00 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 25.057,37 EUR

d) Sonstige Angaben

Anteilsbesitz (31.12.2010)

Die Gesellschaft ist mit 20 v.H. und nominell 8.000,00 EUR am Kommanditkapital der Hanseatic Wealth Immobilien Beratungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Hamburg (Jahresfehlbetrag 2010: 13.735,59 EUR) beteiligt.

Die Gesellschaft ist mit 33,33 v.H. und nominell 18.500,00 EUR am Kommanditkapital der HFI Development GmbH & Co. KG, Schäftlarn (Jahresfehlbetrag 2010: 38.472,44 EUR), beteiligt.

Die Gesellschaft ist mit 100 v.H. und nominell 500,00 EUR am Stammkapital der COREVAL Concept UG (haftungsbeschränkt), Hamburg (Jahresfehlbetrag 2010: 313,92 EUR) beteiligt.

Die Gesellschaft ist mit 100 v.H. und nominell 500,00 EUR am Stammkapital der COREVAL Consulting UG (haftungsbeschränkt), Hamburg (Jahresfehlbetrag 2010: 145,50 EUR) beteiligt.

Die Gesellschaft ist mit 100 v.H. und nominell 500,00 EUR am Stammkapital der COREVAL Development UG (haftungsbeschränkt), Hamburg (Jahresfehlbetrag 2010: 155,78 EUR) beteiligt.

Name und Beruf der Geschäftsführer

Eicke Bastian Möller, Dipl.-Kaufmann

Jan Schmidt, Dipl.-Kaufmann

Helge Vogt, Kaufman

 

29.01.2012

gez.

Dipl.-Kfm. E. B. Möller

Dipl.-Kfm. J. Schmidt, H.Vogt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.01.2012

Nachrichten & Medien

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