Haco - Verbindungselemente GmbHLiquidiert

58809 Neuenrade, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 5210
Eingetragen
26.6.1984
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Befestigungselementen und verwandter Artikel. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte jeder Art durchzuführen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem genannten Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen ergänzen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Amadea Hilleke
seit 15.3.2022
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Haco - Verbindungselemente GmbH

Neuenrade

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

9.768,02


11.876,02

I. Sachanlagen

9.768,02

11.876,02

B. Umlaufvermögen


273.719,97


150.593,67

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


273.719,97


150.593,67

Summe Aktiva


283.487,99


162.469,69



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

6.389,68

2.428,67

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59


25.564,59

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


-23.135,92


-24.906,01

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.961,01


1.770,09

B. Rückstellungen


43.210,00


22.740,00

C. Verbindlichkeiten


233.888,31


137.301,02

Summe Passiva


283.487,99


162.469,69

ANHANG

Der Jahresabschluss der Haco - Verbindungselemente GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

1.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

- In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 268.509,62 € enthalten.

- Bei Bemessung der sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausgewiesen und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

- Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

- Die Verbindlichkeiten wurden mit Ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen

39.034,87 EUR

davon:

- aus Steuern

24.471,57 EUR

- im Rahmen der sozialen Sicherheit

4.828,72 EUR

Von den Verbindlichkeiten haben 233.888,31 EUR eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und keine eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 138.141,47 € enthalten.

Es besteht eine gesamtschuldnerische Haftung für Verbindlichkeiten von Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen, die zum 31. Dezember 2010 mit TEUR 1.245 (Vorjahr TEUR 1.494) valutieren.

Zum Bilanzstichtag waren die Herren Dirk Friedrich Hilleke, Diplom-Kaufmann aus Neuenrade, und Frank Stefan Hilleke, Diplom-Wirtschaftsingenieur aus Neuenrade, alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.05.2011

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