Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 20728
Vorher
Wine & Dine am Deinhardplatz GmbHWine & Dine Consulting GmbH
Eingetragen
13.6.2007
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteHausmeisterdienste
Gegenstand
Facility Management und Erbringung von Serviceleistungen im Zusammenhang mit Immobilien sowie das Anbieten von beratenden Dienstleistungen im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Catering.

Historie

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Management

NameRolle
Ferit Tayhus
seit 13.6.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kobern-Gondorf
12.750 €
51.00%
Koblenz
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wine & Dine am Deinhardplatz GmbH

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 741,00 1.295,00
I. Sachanlagen 691,00 1.245,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 290.762,08 274.410,27
I. Vorräte 21.575,98 27.124,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 256.461,91 215.473,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.724,19 31.812,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 291.503,08 275.705,27

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 33.635,72 41.701,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.701,21 4.325,67
III. Jahresfehlbetrag 8.065,49 -12.375,54
B. Rückstellungen 23.615,00 27.845,00
C. Verbindlichkeiten 234.252,36 206.159,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 224.351,50 206.159,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 291.503,08 275.705,27

Anhang


 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Wine & Dine am Deinhardplatz GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches i.d.F. des BilMoG aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden 2008 und 2009 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Barmittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nominalwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel sowie der Entwicklung des Anlagevermögen zu entnehmen.

 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 

Sonstige Pflichtangaben

 

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Ferit Tayhus ausgeübter Beruf: Kaufmann

 

Koblenz, den 22.12.2014
gez. Ferit Tayhus

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 39.515,31 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.344,10 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.653,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2014 festgestellt.

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