donau furnier GmbHLiquidiert

89264 Weißenhorn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 6740
Eingetragen
7.4.1978
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und HolzspanplattenHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Handel und Erzeugung von Furnieren, Handel mit Rund- und Schnittholz, sowie Handel und Erzeugung von holzverwandten Stoffen

Historie

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Management

NameRolle
Erwin Stoker
seit 2.1.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

donau furnier GmbH

Weißenhorn

Jahresabschluss zum 31. Oktober 2011

Bilanz zum 31. Oktober 2011

der Firma donau furnier GmbH, Weißenhorn

AKTIVA

      Vorjahr
  EURO EURO T-EURO
A) Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00   0
II. Sachanlagen 0,00   7
    0,00  
B) Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.655,73   359
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 459.087,51   366
    647.743,24  
    647.743,24 732

PASSIVA

     
      Vorjahr
  EURO EURO T-EURO
A) Eisenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 511.291,88   511
II. Verlustvortrag -6.729,20   10
III. Jahresüberschuss 117.232,23   -17
    621.794,91 504
B) Rückstellungen   3.000,00 101
C) Verbindlichkeiten   22.948,33 127
    647.743,24 732

Anhang für das Geschäftsjahr 2010/2011

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend § 266 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt/ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Währungsumrechnung

Die evtl. im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Restlaufzeit:

Stand 30.10.2011 davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr über 1 Jahr
EURO EURO EURO
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 128.546,57 128.546,57 0,00
b) Sonstige Vermögensgegenstände 60.109,16 3.177,16 56.932,00
  188.655,73 131.723,72 56.932,00

Sonstige Rückstellungen

Unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" sind Rückstellungen für Abschlusskosten in Höhe von EURO 2.000,00 ausgewiesen. Desweiteren wurden noch Beträge für Archivierung der Geschäftsunterlagen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Stand 30.10.2011 mit einer Restlaufzeit von gesicherte Beträge Art der Sicherheit
bis zu 1 Jahr 1 - 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EURO EURO EURO EURO EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.337,92 1.337,92 0,00 0,00 0,00 --
Sonstine Verbindlichkeiten 21.610,41 21.610,41 0,00 0,00 0,00 --
  22.948,33 22.948,33 0,00 0,00 0,00 --

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288, 2 HGB unterlassen.

V. Sonstige Angaben

Alleinige Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Harro Hoffmann und Herr Erwin Stoker. Die Angabe der Vergütung unterbleibt gem. § 286 (4) HGB.

Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

 

Weißenhorn, den 31.5.2012

Harro Hoffmann

Erwin Stoker

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