SUSHI Mobility GmbHLiquidiert

81369 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 247811
Vorher
AW Mobility GmbH
Eingetragen
28.3.2019
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Fortbewegungsmitteln im Inund Ausland sowie alle mit diesem Geschäftsgegenstand direkt oder indirekt, ganz oder teilweise im Zusammenhang stehenden Aktivitäten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

9 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 9 angezeigt

Germany
18.125 €
37.89%
Germany
5.174 €
10.82%
Germany
4.408 €
9.21%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUSHI Mobility GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 188.027,00 135.127,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 148.895,00 100.022,32
II. Sachanlagen 39.132,00 35.105,00
B. Umlaufvermögen 3.402.579,14 2.328.989,64
I. Vorräte 2.045.220,72 2.003.103,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 664.642,01 210.977,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 692.716,41 114.908,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.889,61 16.243,60
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   1.797.852,34
Aktiva 3.620.495,75 4.278.212,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 7.156,46 0,00
I. eingefordertes Kapital 36.586,00 15.066,00
1. Gezeichnetes Kapital 47.836,00 26.316,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.250,00 -11.250,00
II. Kapitalrücklage 4.721.974,24 463.684,00
III. Bilanzverlust 4.751.403,78 2.276.602,34
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   1.797.852,34
B. Rückstellungen 47.843,25 53.345,00
C. Verbindlichkeiten 3.565.496,04 4.224.867,90
Summe Passiva 3.620.495,75 4.278.212,90

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die SUSHI Mobility GmbH mit Sitz in München ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 247811 in das Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde weitgehend nach den für große Kapitalgesellschaften bestehenden Vorschriften aufgestellt, bei der Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
(§ 326 HGB) in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zur Bilanz

In dem Jahresabschluss sind zum Bilanzstichtag selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter in Höhe von
€ 140.798,00 bilanziert. Dieser Betrag ist ausschüttungsgesperrt. Eine Rückstellung für passive latente Steuern war im Rahmen der Gesamtdifferenzbetrachtung aufgrund der für den Abschreibungszeitraum fehlenden, prognostizierten Steuerbelastung nicht zu bilden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Ab­nutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab­nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Anlagenabgang erfasst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen für erkennbare Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von € 2.276.602,34 einbezogen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbare Verpflichtungen gebildet und mit dem wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag bewertet. Bei der Rückstellungsbewertung wurden unter Beachtung der Restlaufzeit die Preis- und Kostensteigerungen mit 2% p.a. berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von €  0,00 (Vorjahr € 963.801,34) enthalten.

Die Restlaufzeiten betragen:

Gesamtbetrag Verbindlichkeiten
davon bis zu einem Jahr
davon mehr als ein Jahr und bis zu fünf Jahren
davon größer fünf Jahre




3.572.271,91
3.220.181,91
352.090,00
0,00


3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bezeichnung
Gesamtbetrag


Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) betragen insgesamt
396.075,19
davon aus Altersversorgung:
0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen:
0,00


4. Ergänzende Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 32 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


München, 14. März 2024, gez. Andreas Weinzierl und Samuel Schössel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2024 festgestellt.

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