Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 117882
Vorher
K & C King Immobilien UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
7.4.2011
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung und das Makeln von Immobilien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Weiter die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums von Wohnungseigentümern im Sinne des § 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 539 BGB (Wohnimmobilienverwalter).

Historie

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Management

NameRolle
Antonio King
seit 3.3.2016
Prokura
Nadja Ilieva King
seit 12.11.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Antonio KingKing Holding Company GmbH
50.00%
Nadja Ilieva KingKing Holding Company GmbH
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

K&C King Immobilien UG (haftungsbeschränkt)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 9.032,00 9.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.710,00 0,00
II. Sachanlagen 7.322,00 9.832,00
B. Umlaufvermögen 70.648,55 46.471,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.892,36 43.753,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.756,19 2.717,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 559,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.239,56 56.303,23

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 26.024,24 10.337,43
I. gezeichnetes Kapital 1.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 4.464,25 542,55
III. Gewinnvortrag 8.794,88 7.167,25
IV. Bilanzgewinn 11.765,11 1.627,63
B. Rückstellungen 26.203,31 22.006,96
C. Verbindlichkeiten 28.012,01 23.958,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.012,01 23.958,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.239,56 56.303,23

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft als "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 HGB wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bei der Gliederung und Bezeichnung der Abschlussposten sind die Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch gesonderten Ausweis berücksichtigt.

Im Interessen einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, insgesamt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Bilanzposten erfolgte unter der Beachtung der handelsrechtlichen Bestimmungen nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung ( going-concern).

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftgüter wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, soweit die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2a EStG vorlagen, erfolgte die Abschreibung mit einem Fünftel der Anschaffungskosten.

Umlaufvermögen

Die Bewertung des Warenbestandes erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten..

Der aktive RAP beinhaltet die voraus gezahlten Kosten für Softwarepflege.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie betreffen die Abschlußkosten und die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

3 . Sonstige Angaben

Fristigkeiten

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und nach § 251 HGB anzugeben sind, bestehen nicht.

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Frau

Nadja King, ehemals Bohn , Geschäftsführerin geführt.

Der Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg, den 30. April 2015

gez. Nadja King

Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Nachrichten & Medien

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