Stammdaten

Register
Amtsgericht Schweinfurt HRB 5479
Eingetragen
29.12.2008
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Die Führung von Alten-, Pflegeheimbetrieben und ambulanten Pflegediensten, die Teilnahme an ambulanten Gesundheitszentren für integrierte Versorgung, die Durchführung aller in diesem Zusammenhang anfallender Geschäfte einschließlich Menü-Service, der Betrieb von Behindertenfahrdiensten, sowie das Halten von Beteiligungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Schubert
seit 8.12.2014
Prokura
Karin Schubert
seit 29.12.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
55.00%
45.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

97633 Großebstadt, Am Mosesbrunnen 9
13.750 €
55.00%
97633 Großebstadt, Am Mosesbrunnen 9
11.250 €
45.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

franken care GmbH

Bad Königshofen i. Grabfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die franken care GmbH hat ihren Sitz in Bad Königshofen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Schweinfurt (HRB Nr. 5479).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 - 277 HGB i. V. m. der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Anpassung der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung an die Gliederung gem. Anlage 2 zur Pflegebuchführungsverordnung ist erfolgt.

Die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB wird gewahrt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, sofern nicht nachfolgend anderweitig erläutert, beibehalten.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden auf Basis des 2 Wochenbedarfs geschätzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

III. Gewinnrücklagen

Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, künftig nicht mehr zulässige Posten erfolgsneutral in die Gewinnrücklagen einzustellen.

IV. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zu den Verbindlichkeiten und deren Laufzeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte und der kumulierten Abschreibungen sowie die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel in der nach § 284 Abs. 3 HGB vorgeschriebenen Gliederung.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

DIN A3-Seite am Ende des Berichtes

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00).

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.782.169,35 (Vorjahr: EUR 1.693.486,50). Die Forderungen werden mit 1,0 % über dem durchschnittlichen Basiszinssatz der EZB verzinst.

II. Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel

davon Beträge mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 339.484,93 339.484,93 0,00 0,00
(Vorjahr) (306.538,59) (306.538,59) (0,00) (0,00)

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 68.776,44 (Vorjahr: EUR 58.891,19).

Die Verbindlichkeiten werden nicht verzinst.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entsprechen der Definition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Anlage 2 PBV.

E. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Karin Schubert.

2. Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 57,50 (Vorjahr: 69,00).

3. Haftungsverhältnisse

Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.

 

Bad Königshofen, den 8. November 2024

gez. Karin Schubert, Geschäftsführerin

Weitere Unterlagen

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2024 festgestellt worden.

gem. § 325 Abs. 1 HGB i. V. m.

§ 326 HGB zum

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2022
EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 0,0
II. Sachanlagen 73.641,00 86,4
73.647,00 86,4
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.700,41 1,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.027.057,83 2.177,2
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 218.555,85 167,9
2.247.314,09 2.346,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.388,75 3,9
2.326.349,84 2.436,9

Passiva

Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2022
EUR EUR EUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00 12,5
Gewährtes Kapital 12.500,00 12,5
II. Gewinnrücklagen 4.347,00 4,3
III. Gewinnvortrag 1.906.535,93 1.594,2
IV. Jahresüberschuss 52.261,02 312,3
1.871.121,91 1.923,3
B. Rückstellungen 115.743,00 175,8
C. Verbindlichkeiten 339.484,93 336,9
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,9
2.326.349,84 2.436,9

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten Stand 1.1.2023 Zugang Stand 31.12.2023
EUR EUR EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.411,30 0,00 13.411,30
II. Sachanlagen 574.898,28 8.742,91 583.641,19
588.309,58 8.742,91 597.052,49
Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwerte
Bilanzposten Stand 1.1.2023 Zugang Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.405,30 0,00 13.405,30 6,00 6,00
II. Sachanlagen 488.491,28 21.508,91 510.000,19 73.641,00 86.407,00
501.896,58 21.508,91 523.405,49 73.647,00 86.413,00

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