MEDIAN REHA Facility Management GmbH

Franklinstraße 28, 10587 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 134599
Eingetragen
7.6.2011
Branche
Allgemeine GebäudereinigungErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Die Erbringung von Facility Management-Leistungen aller Art, insbesondere für die REHA Gesellschaft für Rehabilitation mbH, darunter insbesondere Leistungen im Bereich der Gebäudereinigung, des Caterings, der Wäscheversorgung, des Gebäudemanagements, der Diätberatung, des Hohlund Bringedienstes, der IT sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
94.80%
Median Kliniken S.à r.l.LUX
5.20%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MEDIAN REHA Facility Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

672,00

2.858,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

672,00

2.858,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

219.728,62

270.995,48

I. Vorräte

3.723,77

3.723,77

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

211.216,16

262.160,03

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.788,69

5.111,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

98.281,21

37.390,56

Summe Aktiva

318.681,83

311.244,04



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-62.390,56

-34.061,87

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-60.890,65

-28.328,69

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

98.281,21

37.390,56

B. Rückstellungen

39.688,04

33.991,71

C. Verbindlichkeiten

278.993,79

277.252,33

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

318.681,83

311.244,04

ANHANG

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Sachanlagen wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zugrunde gelegt und um planmäßige lineare Abschreibungen gemindert. Die Herstellungskosten umfassen die Kosten nach § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB. Die Vermögensgegenstände werden nach Maßgabe der vor-aussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Die Nutzungsdauern für die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 3 bis 15 Jahre.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über EUR 250 bis zu einem Wert von EUR 1.000 werden, entsprechend steuerrechtlichen Bestimmungen, in einem Sammelposten erfasst und unabhängig von der Nutzungsdauer mit 20 % p. a. abgeschrieben.

Die Roh‑, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital wurde voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen, von der Bundesbank veröffentlichten Marktzinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 97 (Vorjahr: TEUR 97) enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 184 (Vorjahr: TEUR 184) enthalten. Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren folgende Personen als Geschäftsführer bestellt:

Herr Dr. André M. Schmidt, CEO, Bad Homburg

Herr Roland Seebauer, CFO, Mühltal

Herr Dr. Florian Frensch, COO, Hamburg

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB und dem Wettbewerbsverbot gemäß § 112 Abs. 1 HGB befreit.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den befreienden Konzernabschluss (kleinster Kreis) der MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG, Berlin, (§ 291 Abs. 2 HGB) einbezogen, welcher im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird. Den Konzernabschluss für den größten Kreis stellt die Remedco Holding B.V., Amsterdam (Niederlande), auf, welcher bei der niederländischen Handelskammer offengelegt wird (KvK-Nummer 61491772).

 

Berlin, den 30. April 2021

gez. Dr. André Schmidt / Roland Seebauer / Dr. Florian Frensch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Juli 2021

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