Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 210717
Eingetragen
17.7.1991
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationBeteiligungsgesellschaftenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Beratung, Projektierung und Ausführung aller Arbeiten im Bereich Heizungs- und Lüftungsbau und Gas- und Wasserinstallationen (Sanitärtechnik). Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Maßnahmen und Geschäfte vornehmen, die branchenbezogen sind und die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Toni Trapp
seit 14.7.2006
Geschäftsführer
Erwin Kühn
seit 14.7.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Trapp & Co GmbH

Hügelsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

3.997,14

5.862,16

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

65.145,87

104.778,53

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

104.584,20

78.206,68

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

3.278,55

2.524,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

958,00

1.112,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

7.103,87

Summe Aktiva

177.965,76

199.590,05



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

25.564,59

-12.782,30

25.564,59

-12.782,30

II. Kapitalrücklage

47.000,00


7.000,00

III. Verlustvortrag

-26.886,16

-6.987,93

IV. Jahresfehlbetrag

-762,99

-19.898,23

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

7.103,87

B. Rückstellungen

5.807,00

12.536,12

C. Verbindlichkeiten

140.025,62

187.053,93

Summe Passiva

177.965,76

199.590,05

ANHANG

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten

Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 2 HGB ist die Gesellschaft im Hinblick auf die Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angabe der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immateriellen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer erfasst.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei der Bemessung der betrieblichen Nutzungsdauern wurde die Branchentabelle zugrunde gelegt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear und degressiv. Die Zugänge werden pro rata temporis linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht vorzunehmen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu € 150,00 voll abgeschrieben und im Anlagengitter als Abgang erfasst. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosen vor mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der gewinnmindernd über 5 Jahre aufgelöst wird. Die in Vorjahren gebildeten Sammelposten für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von € 150,01 bis € 1.000,00 werden fortgeführt und jährlich mit einem Fünftel abgeschrieben.

Die Vorräte sind ausgehend von den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Bei den Waren wurden die letzten Einstandspreise zugrunde gelegt. Gängigkeitsabschreibungen waren nicht erforderlich. Die Herstellungskosten der in Ausführung befindlichen Aufträge enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos ist bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % vorgenommen worden.

Die Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten wurde nach dem Verhältnis der noch ausstehenden Gegenleistung zur gesamten Gegenleistung bemessen.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag bewertet. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten sind angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit ihren künftigen Erfüllungsbeträgen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 40.258,60 (im Vorjahr T€ 39) enthalten.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 in Höhe von € 762,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

III. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Zu Geschäftsführern sind folgende Herren bestellt:

Herr Toni Trapp, Kaufmann, Hügelsheim

Herr Erwin Kühn, Kaufmann, Hügelsheim

Hügelsheim, den 27. Dezember 2012

Trapp & Co. GmbH

(Toni Trapp)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.12.2012

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