Lackhauser Farben Gesellschaft mbHLiquidiert

86609 Donauwörth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 10761
Eingetragen
9.4.2003
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Herstellung von Bauten- und Industrie-Anstrichmitteln und sonstigen artverwandten Produkten sowie der Handel mit Lacken, Farben, Tapeten und Glas und artverwandten Produkten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, sowie andere Unternehmen zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen bzw. ihre Geschäftsführung zu übernehmen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

300.000 DM
50.00%
Andreas Wildenhain
300.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lackhauser Farben Gesellschaft mbH

Wesel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 178.582,46 188.031,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 178.581,46 188.030,46
B. Umlaufvermögen 380.787,38 402.761,93
I. Vorräte 289.270,28 271.503,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.477,48 125.293,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.039,62 5.965,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.670,92 13.566,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 573.040,76 604.360,04

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 277.354,22 362.016,62
I. gezeichnetes Kapital 306.775,13 306.775,13
II. Verlustvortrag 29.420,91 -55.241,49
B. Rückstellungen 6.411,00 8.741,00
C. Verbindlichkeiten 289.275,54 233.602,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 573.040,76 604.360,04

Anhang


Gliederungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Lackhauser Farben Gesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Aufstellung der  Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft macht von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten beachtet.

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear anhand der voraussichtlichen Nutzungsdauer der amtlichen AfA-Tabellen, pro rata temporis.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Geldkonten stimmen mit den Salden der Kassenbücher bzw. den letzten Auszügen der Kreditinstitute überein.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen, das allgemeine Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung auf den Forderungsbestand berücksichtigt.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fällt eine Schuld sowohl unter die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" als auch unter die Position "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" so hat der Ausweis unter der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" Vorrang.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen
Die Forderungen von mehr als einem Jahr Laufzeit betragen 920,33 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 139.802,20 Euro (Vorjahr 56.207,82 Euro) innerhalb eines Jahres fällig.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt:
40.006,90 Euro (Vorjahr 177.394,60 Euro).

Pfand- oder ähnliche Sicherungsrechte wurden nicht vereinbart.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:  Dipl. Ing. Peter Wildenhain ausgeübter Beruf: Betriebsleiter

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten    40.006,90 Euro (Vorjahr 30.006,90 Euro)


Wesel am Rhein, 25.06.2012

gez. Peter Wildenhain

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2012 festgestellt.

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