SAXOBOARD
Wellness & Duschsysteme GmbH
Großenhain
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.130.943,11 |
1.169.720,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.047,00 |
1.584,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.129.776,11 |
1.168.016,00 |
| III.
Finanzanlagen |
120,00 |
120,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.248.176,03 |
715.351,95 |
| I.
Vorräte |
391.703,00 |
57.730,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
303.316,52 |
95.063,54 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
11.620,10 |
13.015,57 |
| davon
gegen Gesellschafter |
64.499,91 |
25.272,07 |
| III.
Wertpapiere |
140.126,65 |
91.387,48 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
413.029,86 |
471.170,93 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
35.961,62 |
26.344,17 |
| Aktiva |
2.415.080,76 |
1.911.416,12 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
814.011,62 |
554.014,04 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
194.968,84 |
194.968,84 |
| III.
Gewinnvortrag |
334.045,20 |
151.166,84 |
| IV.
Jahresüberschuss |
259.997,58 |
182.878,36 |
| B.
Rückstellungen |
349.001,73 |
428.346,09 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.252.067,41 |
929.055,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.053.152,59 |
880.145,44 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
198.914,82 |
48.910,55 |
| Passiva |
2.415.080,76 |
1.911.416,12 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Saxoboard GmbH hat ihren Sitz in 01558
Großenhain und ist eingetragen in das Handelsregister
beim Amtsgericht Dresden unter der Register-Nr. HRB 17917.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der
Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der
Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden mit den
Anschaffungskosten aktiviert und über ihre
voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
linarer bzw. geometrisch degressiver Abschreibungen
angesetzt.
Die in den Vorjahren erworbenen geringwertigen
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden
entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten
am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im
Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung
berücksichtigt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen
darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer
Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften
Forderungen werden Einzelwertberichtigungen
vorgenommen.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in
Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Die sonstigen Rückstellungen sind im
Wesentlichen für
Urlaub/Überstundenverpflichtungen, Abschluss- und
Prüfungskosten, Aufbewahrung sowie
Gewährleistungen gebildet.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im
nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt:
|
|
|
davon
Restlaufzeit
|
|
|
bis
|
1-5
|
über
|
|
Betrag
|
1 Jahr
|
Jahre
|
5 Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
Kreditinstituten
|
205.024,60
|
63.121,20
|
141.903,40
|
0,00
|
Verbindlichkeiten aus
|
|
|
|
|
Lieferungen und
Leistungen
|
213.226,20
|
213.226,20
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
verbundenen Unternehmen
|
750.000,00
|
750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
83.816,61
|
83.816,61
|
0,00
|
0,00
|
|
1.252.067,41
|
1.110.164,01
|
141.903,40
|
0,00
|
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind im branchenüblichen Umfang durch
Eigentumsvorbehalte gesichert.
Sonstige Angaben
Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 19.
Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen
gegenüber dem Geschäftsführer 64.499,91 EUR.
Zum Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt: Herr Enrico Dauksch
sonstige Berichtsbestandteile
Großenhain, 12.05.2023
Enrico Dauksch
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2023
festgestellt.
|