SAXOBOARD Wellness & Duschsysteme GmbH

Eichenallee 3, 01558 Großenhain, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 17917
Vorher
Dauksch GmbH
Eingetragen
3.12.1999
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenVeredlung von HolzwarenHerstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Wellness- und Duschelementen sowie Saunasystemen, Fertigung von Formteilen aus Styropor sowie computergesteuerte (CNC-)Fräs- und Schneidetechnik sowie die Fabrikation und der Vertrieb von bauchemischen Baustoffen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Enrico Dauksch
seit 14.2.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

40.00% identifiziert60.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
40.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
MC Bauchemie Sp. z o.o.POL
60.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

MC Bauchemie Sp. z o.o.
Poland
15.000 €
60.00%
Großenhain
10.000 €
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAXOBOARD Wellness & Duschsysteme GmbH

Großenhain

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.130.943,11 1.169.720,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.047,00 1.584,00
II. Sachanlagen 1.129.776,11 1.168.016,00
III. Finanzanlagen 120,00 120,00
B. Umlaufvermögen 1.248.176,03 715.351,95
I. Vorräte 391.703,00 57.730,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 303.316,52 95.063,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.620,10 13.015,57
davon gegen Gesellschafter 64.499,91 25.272,07
III. Wertpapiere 140.126,65 91.387,48
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 413.029,86 471.170,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.961,62 26.344,17
Aktiva 2.415.080,76 1.911.416,12

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 814.011,62 554.014,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 194.968,84 194.968,84
III. Gewinnvortrag 334.045,20 151.166,84
IV. Jahresüberschuss 259.997,58 182.878,36
B. Rückstellungen 349.001,73 428.346,09
C. Verbindlichkeiten 1.252.067,41 929.055,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.053.152,59 880.145,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 198.914,82 48.910,55
Passiva 2.415.080,76 1.911.416,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Saxoboard GmbH hat ihren Sitz in 01558 Großenhain und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden unter der Register-Nr. HRB 17917.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz­buches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linarer bzw. geometrisch degressiver Abschreibungen angesetzt.
Die in den Vor­jahren erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswer­ten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch ange­messene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forde­rungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver­pflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub/Überstundenverpflichtungen, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufbewah­rung sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt:




davon Restlaufzeit


bis
1-5
über

Betrag
1 Jahr
Jahre
5 Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber




Kreditinstituten
205.024,60
63.121,20
141.903,40
0,00
Verbindlichkeiten aus




Lieferungen und Leistungen
213.226,20
213.226,20
0,00
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber




verbundenen Unternehmen
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
83.816,61
83.816,61
0,00
0,00

1.252.067,41
1.110.164,01
141.903,40
0,00


Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Sonstige Angaben

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19.

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer 64.499,91 EUR.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt: Herr Enrico Dauksch

sonstige Berichtsbestandteile


Großenhain, 12.05.2023

Enrico Dauksch

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2023 festgestellt.

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