Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 96967
Eingetragen
11.4.2006
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Forschung, Entwicklung und Verwertung des pharmazeutischen Wirkstoffes Alphaptose.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
CellProtect Holding AGCHE
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
CellProtect Holding AG
Switzerland
10.450 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alphaptose GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 930.184,85 930.302,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 471.016,96 471.016,96
II. Sachanlagen 234,00 352,00
III. Finanzanlagen 458.933,89 458.933,89
B. Umlaufvermögen 65.679,56 101.662,64
I. Vorräte 50.700,00 50.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.868,21 12.513,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.111,35 38.449,46
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.216.712,71 2.063.272,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.212.577,12 3.095.237,52

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.088.272,03 1.871.636,31
III. Jahresfehlbetrag 153.440,68 216.635,72
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.216.712,71 2.063.272,03
B. Rückstellungen 9.600,00 10.300,00
C. Verbindlichkeiten 3.202.977,12 3.084.937,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.212.577,12 3.095.237,52

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264-274 a und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 a HGB erstellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274 a und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gesellschafter bürgen in Höhe des nicht gedeckten Fehlbetrages.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Regelungen ausgerichtet worden.


ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet worden. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.


UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst worden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zum verrechenbaren Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 3.313,84 (Vorjahr: 3.313,84 EUR).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 3.166.726,06 EUR (Vorjahr: 3.054.491,51 EUR).

Restlaufzeiten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner ein Jahr betragen EUR 36.251,06 (Vorjahr: 30.446,01 EUR).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren betragen 3.166.726,06 € (Vorjahr: 3.054.491,51 €).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen Haftungsverhältnisse.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

Anne von Brauchitsch, Eutin, kaufmännische Leiterin

Erstellt am: 29.04.2013

Festgestellt am:29.04.2013



Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.4.2013.

Nachrichten & Medien

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