Dentaltechnik Eggenstein GmbHLiquidiert

59399 Olfen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 14239
Eingetragen
29.5.1985
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
der Betrieb eines zahntechnischen Labors.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Eggenstein
seit 4.12.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentaltechnik Eggenstein GmbH.

Olfen

(vormals: Dortmund)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 71.368,00 90.702,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 95,00
II. Sachanlagen 71.367,00 90.607,00
B. Umlaufvermögen 337.177,17 407.897,18
I. Vorräte 179.904,81 194.458,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 157.166,73 175.733,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105,63 37.705,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 284,00 284,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.205,83 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 424.035,00 498.883,18

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 23.319,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 2.245,55 -4.144,29
III. Jahresfehlbetrag 38.524,87 6.389,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.205,83 0,00
B. Rückstellungen 46.294,27 50.020,07
C. Verbindlichkeiten 377.740,73 425.544,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 424.035,00 498.883,18

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dentaltechnik Eggenstein GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen und Forderungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsverfahren angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die "projected unit credit method" angewandt.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,15
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
Rechnungsgrundlagen
Richttafeln 2005G von Klaus Heubeck
 


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Bilanzierte Rückstellung für Pensionsverpflichtungen
114.259,00
Zeitwert der Rückdeckungsversicherung
75.367,73


   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 216.437,18 (Vorjahr: Euro 241.070,86).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 138.357,01 (Vorjahr: Euro 156.247,80).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 306.950,66.

Hierbei handelt es sich um bestellte Grundbucheintragungen auf Besitzungen des Gesellschafters, selbstschuldnerische Bürgschaftserklärungen desselben sowie Sicherungsübereignungen von Anlagegegenständen. Im Falle einer persönlichen Inanspruchnahme hat der Gesellschafter über seine Rückgriffsrechte gegenüber der Gesellschaft  einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Klaus Eggenstein
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
109.284,79
Verbindlichkeiten
0,00


Unterschrift der Geschäftsleitung

 
  

Dortmund, 23.06.2012
 
Ort, Datum
gez. Klaus Eggenstein

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2012 festgestellt.

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