Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 4243
Vorher
Global Hausbau GtnbH
Eingetragen
27.3.2001
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Vermittlung des Abschlusses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern sowie im fremden Namen für fremde Rechnung als Baubetreuer.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Manfred Kammler
seit 28.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

55595 Hargesheim, Winzenheimer Straße 8
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Global Hausbau GmbH

Hargesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.356,50 909,50
I. Sachanlagen 1.356,50 909,50
B. Umlaufvermögen 116.615,77 132.469,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.378,16 95.484,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 75.500,00 75.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.237,61 36.984,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 117.972,27 133.378,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 95.135,37 108.033,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 83.033,30 95.103,18
III. Jahresfehlbetrag 12.897,93 12.069,88
B. Rückstellungen 15.623,16 22.336,26
C. Verbindlichkeiten 7.213,74 3.009,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.213,74 3.009,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 117.972,27 133.378,66

Anhang


1. Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und denen des GmbH Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem.
§ 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 274 a HGB wurde Gebrauch gemacht.

 
2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens- gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,01 bis Euro 1.000,00 wurden bisher im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten zusammengefasst. Der Sammelposten wird über 5 Jahre, beginnend mit dem  Jahr der Anschaffung, abgeschrieben.

Der bisherige steuerliche Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EstG wurde in der Handelsbilanz übernommen, da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die notwendigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


3. Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergibt sich aus dem beiliegenden Anlagespiegel und Abschreibungsverzeichnis.


4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein Darlehen gegenüber dem Gesellschafter sowie Steuererstattungsansprüche.


5. Rückstellungen

Es wurden sonstige Rückstellungen für Aufbewahrungsfristen sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen und Berufsge- nossenschaft gebildet.


6. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Betriebssteuern und Lohn- und Kirchensteuer sowie noch zu zahlende Miete enthalten.


7. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust in Höhe von -12.897,93 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.


8. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres war:

Herr Peter Kammler
Winzenheimer Straße 8
55595 Hargesheim

Er ist einzelvertretungsberechtigt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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