Populis GmbHLiquidiert

10999 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 103446
Vorher
mokono GmbH
Eingetragen
30.8.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung von software für im Internet betriebene soziale Netzwerke und der Betrieb von Internetangeboten, die soziale Netzwerke etablieren und unterstützen im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt ferner Beratungsleistungen in den vorgenannten Bereichen.

Historie

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Management

NameRolle
Marc Rene Marienfeld
seit 7.11.2012
Geschäftsführer
Salvatore Esposito
seit 7.11.2012
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Populis GmbH

(vormals: mokono GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 135.436,19 133.376,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 112.859,19 111.961,00
II. Sachanlagen 22.577,00 21.415,00
B. Umlaufvermögen 294.981,96 339.696,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.249,62 159.793,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.538,23 5.527,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.732,34 179.903,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.085,48 13.265,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 432.503,63 486.338,42

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 58.623,46 320.178,20
I. gezeichnetes Kapital 33.350,00 33.350,00
II. Kapitalrücklage 2.201.650,00 2.201.650,00
III. Verlustvortrag 1.914.821,80 1.896.535,88
IV. Jahresfehlbetrag 261.554,74 18.285,92
B. Rückstellungen 35.073,50 22.400,00
C. Verbindlichkeiten 276.321,19 143.760,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 164.682,30 42.121,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten 62.485,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 432.503,63 486.338,42

Anhang 2011


mokono GmbH,
Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung zugrunde, ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß den §§ 266 und 275 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital-gesellschaft aus. Von den größenabhängigen Aufstellungserleichterungen hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Bestandsnachweis der Gesellschaft für das Anlagevermögen wird in Form eines Anlagespiegels (Seite 4 des Anhangs) geführt, der jährlich fortgeschrieben wird.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesene Domains werden nicht abgeschrieben. Bei Wort-/Bildmarken wird von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgegangen. 

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die steuerlich anerkannten Höchstsätze linear abgeschrieben. Die Abschreibungen für die im Geschäftsjahr 2011 angeschafften Anlagegüter erfolgten pro rata temporis. Die sogenannten "geringwertigen" Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2a EStG werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften behandelt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegen­stände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforderungen wurden zum Stichtagskurs (Geldkurs/Mittelwert) bewertet.
Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Für Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind, wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Als Mietkaution verpfändete Sparguthaben (TEUR 6) werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 31 bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen aufgrund von Tantiemevereinbarungen (TEUR 22) sowie aus nicht genommenen Urlaub (TEUR 6).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit TEUR 112 enthalten. Die Darlehen werden mit 10% p.a. verzinst.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Diplom-Wirtschaftsingenieur Florian Wilken, Berlin, Geschäftsführer kaufmänni-sche Verwaltung und IT

Herr  MBA Vasco Sommer-Nunes, Berlin, Geschäftsführer Marketing & Sales


Die Geschäftsführer sind allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, 12. März 2012

 gez. Florian Wilken   gez. Vasco Sommer-Nunes
Florian Wilken Vasco Sommer-Nunes
- Geschäftsführer - - Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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