MF Maritime Fertigteile GmbHLiquidiert

04105 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 740867
Vorher
Clement Yacht Harbour Systems GmbH
Eingetragen
28.10.1996
Branche
Betrieb von HäfenBau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und YachtbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Planung von Yachthäfen, Herstellung und Vertrieb von Schwimmstegen und alle dazugehörigen Aufgaben; Betrieb von Yachthäfen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
The COEUS GROUP LIMITED (TCGL)ARE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

The COEUS GROUP LIMITED (TCGL)
United Arab Emirates
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MF Maritime Fertigteile GmbH

Gomaringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 737.985,80 740.170,80
I. Sachanlagen 6.919,00 9.104,00
II. Finanzanlagen 731.066,80 731.066,80
B. Umlaufvermögen 925.986,19 953.525,52
I. Vorräte 7.235,25 8.812,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 897.013,56 920.225,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.737,38 24.487,24
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 75.165,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.739.137,18 1.693.696,32

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 98.207,29
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnvortrag 72.642,69 266.533,42
III. Jahresfehlbetrag 173.372,48 193.890,73
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 75.165,19 0,00
B. Rückstellungen 25.243,77 38.136,88
C. Verbindlichkeiten 1.713.893,41 1.538.788,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.701.160,23 1.460.356,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 18.564,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.739.137,18 1.693.696,32

Anhang zum Geschäftsjahr 2013


MF Maritime Fertigteile GmbH, Stuttgart
 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MF Maritime Fertigteile GmbH, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenden Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Es wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Im Anhang wird von den Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht.

 

II. Erläuterungen zur Bilanz

  1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

  2. Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden - gegenüber dem Vorjahr unveränderten - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen - angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

         Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
         Erfüllungsbetrags angesetzt, sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse   Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft haben wir Bewertungseinheiten gebildet.

  3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaubs/Überstundenverpflichtungen, Rückbauverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Bürgschaft, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

  4. Gesetzliche Vertreter

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Werner Kletzka.

Stuttgart, den 26.06.2014

  

gez. Werner Kletzka
 
 
(Geschäftsführer)
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2014 festgestellt.

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