WKA Blade
Service GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.571.495,58 |
1.641.136,27 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
260.694,87 |
339.094,32 |
| II.
Sachanlagen |
811.174,42 |
1.195.629,09 |
| III.
Finanzanlagen |
1.499.626,29 |
106.412,86 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.064.485,73 |
4.295.443,27 |
| I.
Vorräte |
294.953,74 |
884.015,34 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.270.893,50 |
2.790.803,44 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
498.638,49 |
620.624,49 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
233.127,66 |
61.219,02 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
7.815.106,49 |
6.521.937,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
13.684.215,46 |
12.519.735,91 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
6.546.937,35 |
3.711.520,50 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
1.293.169,14 |
2.835.416,85 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
7.815.106,49 |
6.521.937,35 |
| B.
Rückstellungen |
1.064.908,15 |
882.622,80 |
| C.
Verbindlichkeiten |
12.619.307,31 |
11.637.113,11 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
11.076.247,01 |
9.441.668,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
13.684.215,46 |
12.519.735,91 |
Anhang
WKA BLADE SERVICE GmbH,
München
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
1. Aufstellungs-/Gliederungsvorschriften
Die WKA Blade Service GmbH, München, ist im
Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der
Nr. 226607 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
(§§ 242 - 256a und 264 - 288 HGB) in
der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (kurz:
BilRUG) und § 42 GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften für
kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des
§ 267 Abs. 2 HGB. Die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der
§§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert,
wobei von den Erleichterungen gemäß §§
274 a und 288 HGB Gebrauch gemacht wurde.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.
Im Vorjahr ist eine gegenüber einem
Tochterunternehmen erklärte Aufrechnung von
kongruenten Forderungen und Verbindlichkeiten
fälschlicherweise unterblieben. Der Fehler i.H.v. TEUR
26 wurde in laufender Rechnung korrigiert und das Vorjahr
entsprechend angepasst.
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten
abzüglich planmäßiger, linearer
Abschreibungen angesetzt.
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bilanziert, abzüglich
planmäßiger linearer Abschreibungen. Geleistete
Anzahlungen sind zu Nennwerten bilanziert.
Fertige Erzeugnisse und Waren sind zu Herstellungs-
bzw. Anschaffungskosten bilanziert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei
Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.
Da der Jahresfehlbetrag die übrigen
Eigenkapitalposten überschritten hat, wurde ein nicht
durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf der Aktivseite
der Bilanz ausgewiesen. Der Fortbestand der Gesellschaft
wird durch einen qualifizierten Rangrücktritt
gesichert, den die Gesellschafterin in Höhe des
gewährten Darlehensvolumens von insgesamt EUR
11.076.247,01 gegenüber der Gesellschaft vertraglich
erklärt hat.
Die Rückstellungen sind vorsichtig bemessen. Sie
tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in
kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung und sind
mit ihren notwendigen Erfüllungsbeträgen
angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Der Jahresabschluss
enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte,
die in EUR umgerechnet wurden. Verbindlichkeiten sind gem.
§ 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet.
3. Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände, mit Ausnahme eines Betrages
in Höhe von EUR 19.356,00 (Vorjahr: EUR 19.356,00),
haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
In den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sind solche gegen
Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr:
EUR 0,00) enthalten.
In den Forderungen sind solche gegen
verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR
943.466,20 (Vorjahr: EUR 836.060,08) enthalten.
Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten sind Posten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von
EUR 1.543.060,30 (Vorjahr: EUR 2.195.444,29)
enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind Posten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und mehr als
fünf Jahren in Höhe von EUR 11.076.247,01
(Vorjahr: EUR 9.441.668,82) enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von EUR 11.076.247,01
(Vorjahr: EUR 9.441.668,82) enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber
verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR
705.641,72 (Vorjahr: EUR 605.112,33) enthalten.
4. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in
Leasingverpflichtungen:
|
TEUR
|
Verpflichtungen zahlbar
im Geschäftsjahr 2020
|
207
|
davon gegenüber
verbundenen Unternehmen: TEUR 0
|
|
Verpflichtungen ab
Geschäftsjahr 2021 bis Geschäftsjahr 2024
|
787
|
davon gegenüber
verbundenen Unternehmen: TEUR 0
|
|
Verpflichtungen zahlbar
ab Geschäftsjahr 2025
|
0
|
davon gegenüber
verbundenen Unternehmen: TEUR 0
|
|
Summe
|
994
|
Mitarbeiter
Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter
i. S. d.
§ 267 Abs. 5 HGB während des
Geschäftsjahres betrug 129 (Vorjahr: 95).
München, den 08.04.2020
WKA Blade Service GmbH
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Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Kyriakos Kosmidis
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2020 festgestellt.
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