Hugo Claus Reckmann GmbHLiquidiert

Stresemannstraße 280, 22769 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 20559
Eingetragen
17.11.1977
Branche
Reparatur und Instandhaltung von zivilen Schiffen, Booten und YachtenGroßhandel mit Schiffen und Booten (ohne Freizeitboote) sowie deren Ersatzteilen und ZubehörSportboot- und Segelschulen
Gegenstand
der Betrieb einer Segelmacherei für Schiffsausrüstungen und Zubehör, der Vertrieb von Booten, Bootsmotoren, Bootszubehör, Trailern, Rettungsmittel, Tauwerk, Markisen- und Rolladenbau, die Herstellung und der Vertrieb von Sonnenund Einbruchsschutzeinrichtungen, Gebäude- und Objektbetreuung, Hausmeisterservice, Organisation von Ausflügen und Adventure Touren.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Reckmann
seit 6.1.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hugo Claus Reckmann GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 11.024,50 14.277,50
B. Umlaufvermögen 51.483,79 71.167,73
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.097,18 15.909,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.605,47 101.354,66

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 3.325,00 3.325,00
C. Verbindlichkeiten 62.280,47 98.029,66
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 26.970,77 30.471,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.105,94 42.354,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.605,47 101.354,66

Anhang


 
   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hugo Claus Reckmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 10.105,94 (Vorjahr: Euro 42.354,40).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanz  2013 wurde ein Verlustvortrag von Euro -65.909,43  einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Der auf den Bilanzstichtag ausgewiesener nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 3.097,18 Euro ist durch eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen (mit qualiziertem Rangrücktritt) in Höhe von 19.570,77 Euro ausgeglichen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Peter Reckmann
ausgeübter Beruf:             
Rolladen- und Jaloussienbaumeister, Speditionskaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
26.970,77

sonstige Berichtsbestandteile


Keine weiteren Angaben


Unterschrift der Geschäftsführung
Hamburg, den 03.11.2014 gez. Peter Reckmann
Ort              Datum             Unterschrift
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2014 festgestellt.

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