Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90619
Eingetragen
21.6.2004
Branche
Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.Organisationen der KulturBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Kulturarbeit aller Art, insbesondere die Durchführung, Organisation und Vermittlung von Veranstaltungen im Bereich des Kulturaustausches, insbesondere chinesischer und deutscher Kultur. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Im- und Export von Kulturgut, insbesondere im Bereich des Qi Gong, Tai Ji sowie von Literatur, Malerei, Musik und Film. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

DATONG GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.300,00 6.300,00
B. Anlagevermögen 1,00 152,00
I. Sachanlagen 1,00 152,00
C. Umlaufvermögen 3.145,27 19.383,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.868,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.145,27 17.515,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.446,27 25.835,66

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 7.081,88 21.590,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.409,10 11.305,77
III. Jahresfehlbetrag 14.509,02 -7.896,67
B. Rückstellungen 350,00 379,68
C. Verbindlichkeiten 2.014,39 3.865,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.446,27 25.835,66

Anhang

zum 31. Dezember 2007 der DATONG GmbH
 

I. Allgemeine Angaben

 
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274 a, 284, 285 und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.
 


1. Bilanzierungsmethoden

 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

 
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

 
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

 
Sofern ein Ausweis in der Bilanz zulässig ist, wurde diese Form des Ausweises gewählt.
 


2. Bewertungsmethoden

 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur erfasst worden, wenn diese bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

 
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

 


3. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

 
Bei Anschaffungsgeschäften in ausländischer Währung war der Wechselkurs im Anschaffungszeitpunkt für die Berechnung der Anschaffungskosten maßgebend. Bei Fremdwährungsverbindlichkeiten wurde der entsprechende Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens der Verbindlichkeit zugrunde gelegt.

 


4. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


 
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden nicht vorgenommen.
 

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

 
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen (pro rata temporis) bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

 
Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

 

III. Sonstige Angaben

 
Geschäftsführer der Gesellschaft waren:
Herr Ning Chen, Kaufmann
Frau Lianzhong Wu, Kauffrau
Herr Yufeng Han, Kaufmann.
 
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden nicht.
 
Berlin, im August 2008
gez. die Geschäftsführung

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.014,39 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.865,08 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 519,55 EUR.

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