Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 29389
Eingetragen
6.11.1997
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVerlegen von ComputerspielenVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
der Betrieb eines Studios für visuelle Medien;

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Ute Finsterbusch
seit 4.10.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Biallas GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 26.333,00 23.653,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 166,00 601,00
II. Sachanlagen 26.167,00 23.052,00
B. Umlaufvermögen 43.722,38 89.877,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.756,38 23.048,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.966,00 66.829,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 693,31 201,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.748,69 113.732,07

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 37.132,26 62.375,14
I. gezeichnetes Kapital 26.000,01 26.000,01
II. Gewinnvortrag 36.375,13 5.452,63
III. Jahresfehlbetrag 25.242,88 -30.922,50
B. Rückstellungen 4.895,00 23.635,00
C. Verbindlichkeiten 28.721,43 27.721,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.748,69 113.732,07

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Biallas GmbH wird auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 2 HGB wird (teilweise) Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Soweit nicht gesondert erläutert, werden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung vorgenommen.

Bewegliche abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- werden  ab 01.01.2010 im Jahre des Zugangs wieder voll abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als Euro 150,- bis zu Euro 1.000,- wurden vom 01.01.2008 bis einschließlich 31.12.2009 wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird auch in diesem sowie den folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet. Soweit erforderlich, werden die in den Forderungen liegenden Risiken durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten transitorische Posten gemäß § 250 Abs. 1 HGB.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.



Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2012
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
20,9
20,9
0,0
gegenüber Gesellschaftern
8,4
8,4
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
3,5
3,5
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
32,8
32,8
0,0
 
 
 
 


Verbindlichkeitenspiegel
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
2,4
2,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
26,4
26,4
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
28,8
28,8
0,0
0,0
 
 
 
 
 


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,-.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Ronald Biallas und Frau Ute Finsterbusch
 
 


 

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
8.390,75
Verbindlichkeiten
0,00


 
Die Forderungen gegen die Gesellschafter resultieren aus laufenden Verrechnungskonten und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen sind verzinslich.

Unterschrift der Geschäftsleitung


  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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