Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 6256
Eingetragen
22.2.2005
Branche
Personenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße
Gegenstand
Durchführung von touristischen Reisen mit Bussen Ferner: Durchführung von Linienverkehr, Berufs- und Schülerverkehr, Mietwagenverkehr und Durchführung von Gütertransporten mit LKW.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ramona Durke
seit 3.1.2023
Geschäftsführer
Jan Behrendt
seit 15.2.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Müller Busreisen GmbH

Stolpen OT Langenwolmsdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

MÜLLER BUSREISEN GMBH, STOLPEN OT LANGENWOLMSDORF

A K T I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 1.416.078,04 1.124.123,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 2.039,00
II. Sachanlagen 1.391.073,04 1.097.084,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 950.597,68 1.018.543,34
I. Vorräte 57.923,11 57.819,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 546.629,63 403.878,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 346.044,94 556.844,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.753,69 859,32
2.368.429,41 2.143.525,66

P A S S I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. EIGENKAPITAL 173.821,19 173.821,19
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 122.692,00 122.692,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 477.140,02 414.456,74
C. VERBINDLICHKEITEN 1.717.468,20 1.555.247,73
2.368.429,41 2.143.525,66

Müller Busreisen GmbH, Stolpen OT Langenwolmsdorf

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Müller Busreisen GmbH hat ihren Sitz in Stolpen OT Langenwolmsdorf und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HRB 6256 in das Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und unter Anwendung der besonderen Regelungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach Verrechnung von Zuschüssen angesetzt. Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen; Sachanlagen wurden linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der einzelnen abnutzbaren Anlagegegenstände wurde auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern geschätzt. Die Nutzungsdauern wurden den amtlichen Abschreibungstabellen entnommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von € 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als € 800,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und pauschalierend jeweils 20 Prozent p. a. im Zugangsjahr und den vier darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Bank- und Kassenbestände werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungsbedarf besteht nicht.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr werden mit dem Barwert bewertet unter Zugrundelegung des maßgeblichen Zinssatzes der Deutschen Bundesbank.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den ausgewiesenen Gewinnrücklagen handelt es sich um andere Gewinnrücklagen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 1.080 (Vorjahr: T€ 1.116) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von T€ 637 (Vorjahr: T€ 439) eine Restlaufzeit von über einem Jahr, davon T€ 173 (Vorjahr: T€ 39) mehr als 5 Jahre.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 571 (Vorjahr: T€ 678). T€ 496 (Vorjahr: T€ 578) dieser Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. T€ 75 (Vorjahr: T€ 100) haben Restlaufzeiten von über einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von T€ 53 (Vorjahr: T€ 46) Verbindlichkeiten aus Steuern und in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 3) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

IV. Ergänzende Angaben

A. Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden 82 Arbeitnehmer (einschließlich 5 Auszubildender) beschäftigt, davon waren 74 Lohnempfänger und 8 Gehaltsempfänger.

B. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Haftungsverhältnisse gegenüber verbundenen Unternehmen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Form von Grundschulden (Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH). Die entsprechenden Verbindlichkeiten valutieren zum 31. Dezember 2023 bei der Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH mit T€ 648 (Vorjahr: T€ 849). Aufgrund der Ertragslage und der Finanzlage der Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH wird das Risiko einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen als gering angesehen.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus der Anmietung von Fahrzeugen in Höhe von derzeit T€ 344 p.a. auf unbestimmte Zeit.

 

Stolpen, den 23.05.2024

gez. Jan Behrendt, Geschäftsführer

gez. Ramona Durke, Geschäftsführerin

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 erfolgte am 12. September 2024.

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