Stammdaten

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Amtsgericht Nürnberg HRB 14690
Vorher
Fraass & Hahn, Gesellschaft für Softwareentwicklung, Schulung und Beratung mbHPanda International GmbH
Eingetragen
20.5.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
a) Beratung und Schulung über die Anwendung und den Einsatz von Hard- und Software unter Ausschluss der Rechts- und Steuerberatung; b) Tätigkeiten als Gutachter und Sachverständiger für die Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken für Vermietung und Verpachtung.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Fraass
seit 19.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Uwe Fraass
91207 Lauf a.d. Pegnitz
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Conzepta GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

3,00

3,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.493,70

17.922,81

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00

161,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

863,86

863,86

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

18.166,86

19.817,46

Summe Aktiva

21.527,42

38.768,62



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Verlustvortrag

44.166,86

45.817,46

III. nicht gedeckter Fehlbetrag

18.166,86

19.817,46

B. Rückstellungen

2.500,00

6.250,00

C. Verbindlichkeiten

19.027,42

32.518,62

Summe Passiva

21.527,42

38.768,62

ANHANG für das Geschäftjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§264 HBG und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des HBG unter Berücksichtigung der Änderungen durch das BilMoG.

Nach Maßgabe der in § 267 Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmale ist die Gesellschaft als "Kleine Kapitalgesellschaft" einzustufen; die Voraussetzungen für eine Prüfungspflicht nach § 316 Abs. 1 HGB sind somit nicht erfüllt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

II. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 II HGB.

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handels­rechtlichen Bestimmungen.

Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert worden. Es wurde um planmäßige, nutzungsbedingte Absetzungen für Abnutzung gemindert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag abzüglich eventu­eller Wertberichtigungen ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme, Verbindlichkeiten mit dem Rück­zahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Entwicklung des Anlagevermögens, die historischen Anschaffungskosten sowie der Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens sind in einem Anlagespiegel dargestellt.

Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die den Wirtschaftsgütern zugrunde gelegte Nutzungsdauer erfolgte in Anleh­nung an die steuerrechtlichen Abschreibungstabellen.

Es gab keine Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominal­wert ausgewiesen. Wertberichtigungen aufgrund erkennbarer Einzelrisiken waren nicht vorzunehmen.

Die flüssigen Mittel umfassen den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Berichtsjahr für Versicherungsbeiträge gebildet.

Die Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch handelsübliche Eigentumsvorbehalte der Lieferanten gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16.610,27 € enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang zum 31.12.2012 geben entsprechend den gesetz­lichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Hinsichtlich der bestehenden Gesellschafterdarlehen besteht ein Rangrücktritt gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 251 HGB.

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist gem. § 285 Nr. 10 HGB

Herr Uwe Fraass, Färberstr. 39, Nürnberg

bestellt.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2012 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der vorstehende Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Nürnberg

Uwe Fraass, Geschäftsführer

 

Nürnberg, den 05. Mai 2014

gez. Uwe Fraass

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.05.2014

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