Dexturis GmbHLiquidiert

35428 Langgöns, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 7602
Eingetragen
10.5.2010
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Die Planung, Erstellung und der Vertrieb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowie deren Modernisierung. An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Bach
seit 29.11.2013
Geschäftsführer
Peter Kiehlborn
seit 27.10.2011
Geschäftsführer
Peter Dümer
seit 27.10.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dexturis GmbH

Langgöns

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.384,00 6.490,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.217,00 0,00
II. Sachanlagen 20.167,00 6.490,00
B. Umlaufvermögen 1.118.303,64 24.612,89
I. Vorräte 439.000,00 392,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 500.987,63 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 175.539,31 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.316,01 24.220,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.077,31 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 228.495,85 11.501,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.388.260,80 42.604,28

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -36.501,39
III. Bilanzverlust 253.495,85 0,00
davon Verlustvortrag 36.501,39 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 228.495,85 11.501,39
B. Rückstellungen 190.739,70 0,00
C. Verbindlichkeiten 1.197.521,10 42.604,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.043.771,10 2.604,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.388.260,80 42.604,28

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dexturis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Neben den unmittelbar zuzurechnenden Kosten wurden auch die aktivierungsfähigen Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.043.771,10 (Vorjahr: Euro 42.604,28).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat bei der Bilanzierung die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrundegelegt. Aufgrund der buchmäßigen Überschuldung wurde seitens des Steuerberaters auf eine mögliche Insolvenzantragspflicht und auf die Notwendigkeit der Erstellung einer Fortführungsprognose hingewiesen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Peter Kiehlborn ausgeübter Beruf: Dipl.-Wirtsch.-Ing,

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 25.000,00
Verbindlichkeiten 0,00

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
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