Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 30916
Vorher
Resaxa GmbH
Eingetragen
27.8.2008
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnBüros für InnenarchitekturInnenraumdesign und Raumgestaltung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Objektdesign, Raumgestaltung, Bauzeichner-Leistungen, Vermittlung von Grundstücken, Wohnräumen und Gewerberäumen sowie Vermittlung von Darlehen und die Vorbereitung und Durchführung von Bauanträgen.

Historie

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Management

NameRolle
Anna Schwab
seit 5.12.2014
Liquidator
Paul Unbef
seit 26.5.2010
Geschäftsführer
Olaf Kirsch
seit 26.5.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Anna Schwab
Kaiserslautern, Kurt-Schumacher-Straße 66
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grand GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 5.384,44 3.613,44
I. Sachanlagen 5.384,44 3.613,44
C. Umlaufvermögen 10.583,99 1.870,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.080,50 1.495,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 231,85 86,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.503,49 375,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.968,43 17.984,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 14.901,62 17.482,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 7.517,93 5.301,98
III. Jahresfehlbetrag 2.580,45 2.215,95
B. Verbindlichkeiten 1.066,81 501,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.066,81 501,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.968,43 17.984,06

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
231,85
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beträgt 2.580,45 und wird mit dem bestehenden Verlustvortrag von 7.517,93 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

   Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 231,85 (Vorjahr: EUR 86,73).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.066,81 (Vorjahr: EUR 501,99).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Schwab, Anna, Studentin

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2012 festgestellt.

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