Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 185995
Eingetragen
20.11.2006
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Vertrieb von elektronischem und technischem Equipment, sofern dazu nicht eine staatliche Genehmigung erforderlich ist.

Historie

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Management

NameRolle
Hans van der Lof
seit 8.7.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ATEIS Europe Holding B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
ATEIS Europe Holding B.V.
Netherlands
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ATEIS Germany GmbH

Schöngeising

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.419,00 8.217,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 542,00 389,00
II. Sachanlagen 5.877,00 7.828,00
B. Umlaufvermögen 324.349,35 291.614,13
I. Vorräte 106.635,66 93.261,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.618,07 98.490,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.095,62 99.861,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.486,77 5.808,91
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 127.272,53 96.509,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 460.527,65 402.149,18

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 146.509,14 7.812,26
IV. Jahresfehlbetrag 30.763,39 138.696,88
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 127.272,53 96.509,14
B. Rückstellungen 14.500,00 21.000,00
C. Verbindlichkeiten 446.027,65 381.149,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 460.527,65 402.149,18

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ATEÏS Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmaßnahmen

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 erfolgte unter der Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Dabei wurde der Abschreibungszeitraum der Vermögensgegenstände in Anlehnung an die in den aktuellen Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung angegebenen Nutzungsdauern festgelegt.

Bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde im Wirtschaftsjahr 2011 die sofortige Abschreibungsmöglichkeit nach § 6 Abs. 2 EStG gewählt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- bzw. dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken (Einzel- und Pauschalwertberichtigung) bewertet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Bewertung der Valutaforderungen und -verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zu den am Entstehungsstichtag maßgeblichen Devisenkassamittelkursen. Soweit die Devisenkassamittelkurse zum Bilanzstichtag niedriger bzw. höher als die Devisenkassamittelkurse am Entstehungstag sind, werden diese der Bewertung zu Grunde gelegt, sofern die Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Die Posten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr, mit Ausnahme einer Kaution in Höhe von Euro 5.012,00 (Vj. Euro 5.012,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 236.355,78 (Vj. Euro 175.129,12) haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 11.271,81 (Vj. Euro 7.770,80) haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von Euro 198.249,26 (Vj. Euro 198.249,26) enthalten, für die eine Rangrücktrittserklärung vorliegt, wodurch die bilanzielle Überschuldung des Unternehmens beseitigt wird.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 198.249,26 (Vj. Euro 198.249,26).

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer

Herr Joachim Rankenhohn

als alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer geführt.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

ATEIS Deutschland GmbH

vertreten durch

gez. Joachim Rankenhohn, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2012 festgestellt.

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