Kempter Raumausstattung GmbHLiquidiert

Vogelbergstraße 24, 86441 Zusmarshausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 14433
Eingetragen
14.3.1995
Branche
Herstellung von PolstermöbelnEinzelhandel mit WohnmöbelnHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Betrieb einer Raumausstattung und einer Polsterei.

Historie

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Management

NameRolle
Irene Gruber
seit 26.2.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Irene Gruber
86450 Altenmünster Gaisweiler 3
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kempter Raumausstattung GmbH

Zusmarshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.497,50 2.181,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.496,50 2.180,50
B. Umlaufvermögen 108.369,55 102.521,98
I. Vorräte 18.376,31 18.637,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.292,49 31.654,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.700,75 52.229,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.552,91 1.660,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.419,96 106.364,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 49.101,85 49.807,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 24.243,00 42.608,75
III. Jahresfehlbetrag 705,74 18.365,75
B. Rückstellungen 20.029,83 12.374,74
C. Verbindlichkeiten 43.288,28 44.182,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.288,28 44.182,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.419,96 106.364,42

Anhang


A. Allgemeines
 
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen in Höhe von 14.844,01 Euro vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurde in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (kurz: BilMoG) erstellt. Die Bilanzierung wurde insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 S. 1 HGB). Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
 
D.1 Gezeichnetes Kapital
 
Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
  

Gezeichnetes Kapital
25.564,59 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0,00 Euro
Eingefordertes Kapital
25.564,59 Euro 


D.2 Angabe zu Verbindlichkeiten
 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
21.832,50 Euro
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
12.890,52 Euro


D.3 Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
  

Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
14.844,01
Euro
Verbindlichkeiten
0,00
Euro


E. Sonstige Angaben
 
Als Geschäftsführer war im Gesellschaftsjahr bestellt:

Irene Gruber (GF)

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 02.08.2011 festgestellt.

Zusmarshausen, den 02.08.2011

Kempter Raumausstattung GmbH
gez. Irene Gruber (GF.)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2011 festgestellt.

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