Hinterm Roland GmbH & Co.KGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRA 720
Eingetragen
12.12.2001

Historie

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Kommanditist
10.000 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hinterm Roland GmbH & Co. KG

Burg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

  31.12.2006 Vorjahr
  EUR EUR EUR 
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2.702.017,38   2.798.160,38
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.072,00   9.569,00
    2.709.089,38 2.807.729,38
    2.709.089,38 2.807.729,38
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   3.194,01
    0,00 3.194,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten   107.225,44 55.758,50
    107.225,44 58.952,51
Summe der Aktivseite   2.816.314,82 2.866.681,89

Passivseite

     
    31.12.2006 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Kapitalanteile      
1. Kapitalanteil des persönlich haftenden Gesellschafters 0,00   0,00
2. Kapitalanteil des Kommanditisten 10.000,00   10.000,00
    10.000,00 10.000,00
II. Bilanzgewinn      
1. Gewinn-/Verlustvortrag 7.556,87   -12.342,38
2. Jahresüberschuss 13.546,68   19.899,25
    21.103,55 7.556,87
    31.103,55 17.556,87
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Steuerrückstellungen 5.200,00   0,00
2. Sonstige Rückstellungen 3.150,00   3.000,00
    8.350,00 3.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.289.280,56   1.358.190,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.580,71   2.934,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon      
EUR 1.465.000,00 gegenüber Kreditinstitute) 1.485.000,00   1.485.000,00
    2.776.861,27 2.846.125,02
Summe der Passivseite   2.816.314,82 2.866.681,89

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

Da es sich bei der Gesellschaft um eine Kommanditgesellschaft im Sinne des § 264a HGB handelt, waren bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch die §§ 264 bis 289 HGB zu beachten.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen; erhaltene Sanierungsfördermittel wurden in Vorjahren von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Bewegliche Anlagegegenstände sind linear abgeschrieben worden.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. BILANZ

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

In den nachstehenden Bilanzposten sind folgende Beträge enthalten, die auch Forderungen gegen verbundene Unternehmen oder Gesellschafter sind:

  Forderungen gegen
  verbundene Unternehmen Gesellschaftern
  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- Guthaben bei Kreditinstituten 107.225,44 55.758,50 107.225,44 55.758,50
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 3.194,01 0,00 3.194,01

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

Jahresabschlusskosten.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr bzw. über 5 Jahre:

Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr über 5 Jahre
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- gegenüber Kreditinstituten 75.139,99 68.909,60 903.842,41 966.131,60
- aus Lieferungen und Leistungen 2.580,71 2.934,86 0,00 0,00
- gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind - wie im Vorjahr - zugleich solche gegenüber Gesellschafter.

Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

  Gewährtes Pfandrecht oder ähnliches Recht EUR
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Grundschuld, Zession Mietforderungen 1.289.280,56

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Im nachfolgend aufgeführten Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen an verbundene Unternehmen enthalten:

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 69.567,17 65.741,88

E. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hinterm Roland GmbH, Burg, mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00.

Die Gesellschaft ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der Volksbank Jerichower Land eG, Burg, und gehört damit zum Volksbank Jerichower Land-Konzern. Bisher wurde seitens des Mutterunternehmens gemäß §§ 340i Abs. 1 i. V. m. 296 Abs. 2 HGB auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses verzichtet.

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer oder Auszubildenden beschäftigt.

Geschäftsführung

Hinterm Roland GmbH, vertreten durch deren Geschäftsführerinnen:

 

Monika Ziegler, Bankangestellte

 

Ulrike Sens, Bankangestellte (seit 1. Januar 2007)

Ergebnisverwendung

Die Kommandistin beschließt gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages nach freiem Ermessen über die Verwendung von Gewinnen.

 

Burg, 7. Mai 2007

Hinterm Roland GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung:

Monika Ziegler

Ulrike Sens

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages in der Gesellschafterversammlung am 09.07.2007 festgestellt.

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