Dental
Studio Trident GmbH
Gieboldehausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
118.981,21 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
606,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
606,00 |
| II.
Sachanlagen |
118.375,21 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
116.318,21 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
2.057,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
178.746,60 |
| I.
Vorräte |
9.562,29 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
9.562,29 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
76.741,45 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
64.774,33 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
11.967,12 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
92.442,86 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.298,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
302.025,93 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
139.070,16 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.075,89 |
| II.
Gewinnvortrag |
123.065,37 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
10.071,10 |
| B.
Rückstellungen |
13.941,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
13.941,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
149.014,77 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
52.152,63 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.070,82 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
10.070,82 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
86.791,32 |
| davon
aus Steuern |
24.319,32 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
60.000,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
26.791,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
302.025,93 |
Anhang
Allgemeine
Angaben und Erläuterungen
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den
größenabhängigen Erleichterungen wird
Gebrauch gemacht, §§ 274a, 288, 326 HGB.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden
gegenüber dem Vorjahr unverändert
fortgeführt.
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen
Nutzungsdauer abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden sowohl
degressiv (soweit es Altzugänge betrifft) als auch
linear vorgenommen. Entsprechend werden bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von 410,-- € (geringwertige Wirtschaftsgüter) im
Berichtsjahr bewertet und abgeschrieben.
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden
zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder niedrigeren
Werten, unter Beachtung des Grundsatzes der verlustfreien
Bewertung, angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden grundsätzlich
mit dem Nennwert, unter Berücksichtigung
erforderlicher Einzel- und Pauschalwertberichtigungen,
bewertet.
Rückstellungen werden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und der
Höhe nach ungewissen Verpflichtungen gebildet. Dabei
erfolgt die Bewertung nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Fristen der Verbindlichkeiten stellen sich zum
31.12.2012 wie folgt dar (Angaben in Euro):
| Verbindlichkeiten gg.
Kreditinstituten: |
|
|
|
| Gesamt |
bis 1 Jahr |
2-5 Jahre |
ü. 5 Jahre |
| 52.152,63 |
262,94 |
13.655,61 |
38.235,08 |
| (Vorjahr:
52.152,55) |
(Vorjahr: 0,00) |
(Vorjahr:
10.297,29) |
(Vorjahr:
41.855,26) |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen: |
|
|
|
| Gesamt |
bis 1 Jahr |
2-5 Jahre |
ü. 5 Jahre |
| 10.070,82 |
10.070,82 |
0,00 |
0,00 |
| (Vorjahr:
9.800,41) |
(Vorjahr 9.800,41) |
(Vorjahr 0,00) |
(Vorjahr 0,00) |
| Sonstige
Verbindlichkeiten: |
|
|
|
| Gesamt |
bis 1 Jahr |
2-5 Jahre |
ü. 5 Jahre |
| 26.791,32 |
26.791,32 |
0,00 |
0,00 |
| (Vorjahr:
19.060,25) |
(Vorjahr
19.060,25) |
(Vorjahr 0,00) |
(Vorjahr 0,00) |
| Davon aus Steuern: |
|
|
|
| Gesamt |
bis 1 Jahr |
2-5 Jahre |
ü. 5 Jahre |
| 24.319,32 |
24.319,32 |
0,00 |
0,00 |
| (Vorjahr:
10.461,20) |
(Vorjahr
10.461,20) |
(Vorjahr 0,00) |
(Vorjahr 0,00) |
| Davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit: |
| Gesamt |
| 0,00 |
| (Vorjahr: 0,00) |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern: |
|
|
|
| Gesamt |
bis 1 Jahr |
2-5 Jahre |
ü. 5 Jahre |
| 60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| (Vorjahr
60.000,00) |
(Vorjahr 0,00) |
(Vorjahr 0,00) |
(Vorjahr
60.000,00) |
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sind durch Grundschuldzweckerklärung gesichert.
Sonstige Angaben
Am Abschlussstichtag liegen keine
Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse i.
S. § 251 HGB vor.
Die Geschäftsführer der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2012, Herr Andreas Schlote, Herr Uwe
Janus und Dirk Wüstefeld, Zahntechniker, waren von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
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