REHAKON GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 9503
Vorher
47. Vermögensvorrats-Gesellschaft Preetz mbH
Eingetragen
17.9.2004
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
Betreuung und Versorgung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art, die Cateringversorgung von Pflegeeinrichtungen und allen interessierten Firmen und Privatpersonen, die Verwaltung von Wohnungen jeder Art, der Betrieb ambulanter Dienste, der Betrieb sozialer oder gewerblicher Einrichtungen, die Entwicklung und der Vertrieb von therapeutischen Gerätschaften und pflegerischer Hilfsmittel, das Entwickeln und Durchführen von Fort- und Weiterbildungen, das Führen, die Verwaltung und die Organisation privater Schulen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Uwe Dr. Kasimier
seit 15.10.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rehakon GmbH

Borken

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 14.001,00 19.035,00
I. Sachanlagen 14.001,00 19.035,00
B. Umlaufvermögen 81.537,53 91.470,24
I. Vorräte 8.243,23 5.423,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.986,70 74.932,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.307,60 11.113,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 164,62 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 95.703,15 110.505,24

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 38.987,04 29.191,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.191,49 1.947,45
III. Jahresüberschuss 9.795,55 2.244,04
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 10.000,00 10.000,00
C. Rückstellungen 19.492,06 12.258,80
D. Verbindlichkeiten 27.224,05 59.054,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 95.703,15 110.505,24

Anhang

Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Rehakon GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

  
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Sonderposten mit Rücklageanteil
 
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

 
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2006:

 
Vortrag 10.000,00 Euro

 
Auflösung 10.000,00 Euro

 
Einstellung gem. § 7g III EStG 10.000,00 Euro

 
Stand 31.12.2006 10.000,00 Euro

  
Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Geschäftsführer: Herr Friedhelm Kretschmann

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 27.224,05 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 55.536,35 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 4.143,98 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.889,02 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 2.440,08 EUR.

Nachrichten & Medien

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