Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 26317
Eingetragen
29.4.1999
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Conrad-Guhr
seit 29.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Melanie Conrad-Guhr
22.500 €
90.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MCG Logistik GmbH

Strehla

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 120.472,75 257.670,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 120.470,75 257.668,00
B. Umlaufvermögen 610.572,94 372.334,98
I. Vorräte 26.808,88 4.896,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 359.167,60 330.323,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 224.596,46 37.115,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.409,78 3.374,70
Aktiva 736.455,47 633.379,68

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 440.686,32 296.251,72
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 66.241,58 66.241,58
III. Gewinnvortrag 205.010,14 130.611,31
IV. Jahresüberschuss 144.434,60 74.398,83
B. Rückstellungen 39.635,55 36.919,00
C. Verbindlichkeiten 256.133,60 300.208,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 177.057,09 202.810,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 79.076,51 97.398,77
davon gegenüber Gesellschaftern 79.076,51 96.476,67
Passiva 736.455,47 633.379,68

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2022


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der MCG Logistik GmbH, Strehla, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 265 ff. und § 275 ff. HGB.
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich beibehalten, soweit Änderungen vorliegen sind diese nachstehend erläutert
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:
1   Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu historischen Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen und degressiven Abschreibungsmethode verrechnet. Die Zu- und Abgänge bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden mit zeitanteiligen Abschreibungen belegt.
Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EURO 800,00, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben (§6 Abs. 2 EStG).

2   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Die allgemeinen Kreditrisiken werden durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% des Nettoforderungsbestandes berücksichtigt. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EURO 8.031,50 (Vorjahr EURO 8.031,50) enthalten. Forderungen gegenüber Gesellschafter belaufen sich auf EURO 0,00 (Vorjahr EURO 0,00)
3   Liquide Mittel
Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert angesetzt,

5. Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit dem Nennwert der Ausgaben vor dem Bilanzstichtag bewertet, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

4   Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital lautet EURO 25.000,00.

5   Rückstellungen
Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Tantieme und Urlaubsrückstellungen.
6   Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben EURO 0,00
(Vj. EURO 922,10) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr

In den sonstigen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben EURO 256.133,60 (Vj EURO 253.229,85) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und EURO 0,00 (Vj EURO 46.057,01) eine Laufzeit über ein Jahr.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (verbundenen Unternehmen) in Höhe von EURO 84.910,17 (Vj. EURO 102.192,04) enthalten.
C. Sonstige Angaben
1   Geschäftsführung
Zu alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 bzw. ist Frau Melanie Conrad-Guhr bestellt.
2   Größenabhängige Erleichterungen
Die Gesellschaft stellt gemäß § 264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht auf und nimmt die ihr gemäß § 288 HGB für die Aufstellung des Anhangs eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

Im Kalenderjahr 2022 betrug die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer 25,00
(Vorjahr 26,25).

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn in voller Höhe auf neue Rechnungen vorzutragen.

 

Strehla, 27. Oktober 2023

sonstige Berichtsbestandteile


gez. GF Melanie Conrad-Guhr


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2023 festgestellt.

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