Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 14766
Vorher
AMTRA Raumkonzepte GmbH
Eingetragen
9.12.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Ankauf, Verkauf und Lagerhaltung von Anbauteilen, technischen Geräten, Stahlzulieferteilen und Baumodulen, Imund Export, Vermietung, Vermittlung, Dienstleistung, Teile-Versand und Leasing, Baugeräten und Maschinen, einschließlich benötiger Montagearbeiten sowie der Handel mit allen artverwandten Artikeln. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden und damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte durchzuführen. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und andere Unternehmen zu erwerben.

Historie

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Management

NameRolle
Arno Meeuwissen
seit 22.11.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMTRA Raumkonzepte GmbH

Dernbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 510,00 16.011,95
II. Sachanlagen    
1. Bauten 0,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 762.222,33 1.385.733,45
  762.222,33 1.385.733,45
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.713,34 57.920,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13.547,96 377.365,58
3. sonstige Vermögensgegenstände 122.451,07 93.863,66
  169.712,37 529.149,81
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 7.016,75 532,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.247,07 5.631,92
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 469.361,33 521.771,85
  1.413.069,85 2.458.830,98
PASSIVA    
  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -546.771,85 -598.810,12
III. Jahresüberschuss 52.410,52 52.038,27
  -469.361,33 -521.771,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 469.361,33 521.771,85
  0,00 0,00
B. Rückstellungen    
sonstige Rückstellungen 32.400,00 37.500,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 414.213,19 1.005.160,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.877,04 92.469,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 854.813,62 1.196.944,74
4. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 54.916,65
  1.345.903,85 2.349.490,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten 34.766,00 71.840,00
  1.413.069,85 2.458.830,98

ANHANG für das Geschäftsjahr 2008

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten gem. § 255 Abs. 1 HGB, vermindert um planmäßigen Abschreibungen, entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen drei und fünfzehn Jahren. Bei geringwertigen Sachanlagegütern wird von der Bewertungsvereinfachung gem. § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG Gebrauch gemacht.

Bei den zum Nennwert angesetzten Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie die übrigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Soweit ungewisse Verbindlichkeiten erkennbar sind, werden hierfür Rückstellungen gebildet, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung die voraussichtliche Verbindlichkeit deckt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Nennwert bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft ist bei einer Bewertung zu Buchwerten überschuldet. Auf Grund des Bilanzverlustvortrags in Höhe von EUR -546.771,85 sowie des Jahresüberschusses im Geschäftsjahr 2008 i. H. v. EUR 52.410,52 ergibt sich nach Berücksichtigung des Gezeichneten Kapitals zum Bilanzstichtag ein Kapitalfehlbetrag i. H. v. EUR 469.361,33. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist nicht gegeben, da der Kapitalfehlbetrag durch eine Rangrücktrittserklärung abgedeckt ist.

Das Jahresergebnis ist durch Abschreibungen in Höhe von EUR 190.703,72 belastet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Fortführung des Unternehmens.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Vorsorgen für Gewährleistungen (TEUR 20) sowie für ausstehende Rechnungen (TEUR 7).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

  Insgesamt
EUR
Laufzeit bis 1 Jahr
EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre
EUR
Laufzeit über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 414.213,19 304.940,51 109.272,68 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.877,04 76.877,04 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 854.813,62 854.813,62 0,00 0,00
  1.345.903,85 1.236.631,17 109.272,68 0,00

Aufgrund einer Rangrücktrittserklärung sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe der buchmäßigen Überschuldung nicht zur Zahlung fällig.

Anlagenspiegel für den Zeitraum 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

  Kumulierte Anschaffungs- oder Herstellungskosten
  Stand am 01.01.2008
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand am 31.12.2008
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 19.750,00 0,00 18.900,00 850,00
Sachanlagen        
Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.060.261,26 0,00 829.129,98 1.231.131,28
  2.060.261,26 0,00 829.129,98 1.231.131,28
  2.080.011,26 0,00 848.029,98 1.231.981,28
  Kumulierte Abschreibung
  Stand am 01.01.2008
EUR
Zuführung
EUR
Abgänge
EUR
Stand am 31.12.2008
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 3.738,05 6.470,00 9.868,05 340,00
Sachanlagen        
Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 674.527,81 184.233,72 389.852,58 468.908,95
  674.527,81 184.233,72 389.852,58 468.908,95
  678.265,86 190.703,72 399.720,63 469.248,95
  Bilanzausweis
  Stand am 31.12.2008
EUR
Stand am 31.12.2007
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 510,00 16.011,95
Sachanlagen    
Bauten 0,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 762.222,33 1.385.733,45
  762.222,33 1.385.733,45
  762.732,33 1.401.745,40

III. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen entfallen auf verbundene Unternehmen EUR 2,84 (i. V. EUR 323,26).

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen auf verbundene Unternehmen EUR 32.640,87 (i. V. EUR 49.443,09).

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 6 (Vorjahr TEUR 7), die periodenfremden Erträge betragen TEUR 66 (Vorjahr TEUR 62).

IV. Sonstige Erläuterungen und Angaben

Die Geschäftsjahr 2008 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Als Geschäftsführer ist bestellt:

 

Herr Arno Meeuwissen, Kaufmann

Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss der AMTRA Raumkonzepte GmbH auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Dernbach, 8. April 2009

Arno Meeuwissen

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