Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 9426
Eingetragen
10.4.2007
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Der Betrieb einer Schreinerei und der Innenausbau von Räumen und Gebäuden in jeglicher Form sowie der Baustoffhandel.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Adrian Füller
seit 10.4.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Oberlehrer-Beck-Str. 13, 97288 Theilheim
112.500 €
50.00%
Oberlehrer-Beck-Str. 13, 97288 Theilheim
112.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heppt Ausbau GmbH

Theilheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.727.465,01 295.627,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.270,00 4.555,00
II. Sachanlagen 256.335,60 279.921,00
III. Finanzanlagen 1.465.859,41 11.151,37
B. Umlaufvermögen 1.778.115,37 1.350.105,36
I. Vorräte 259.957,62 70.786,21
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 4.868.601,25 2.276.505,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.434.587,29 1.128.679,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.570,46 150.639,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.315,80 16.549,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.530.896,18 1.662.282,25

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 148.908,95 107.209,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 82.209,10 19.396,37
III. Jahresüberschuss 41.699,85 62.812,73
B. Rückstellungen 1.179.659,30 823.230,30
C. Verbindlichkeiten 2.202.327,93 731.842,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.530.896,18 1.662.282,25

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Angabe der Geschäftsführervergütung ist gemäß § 286 IV HGB unterblieben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften nach der linearen und der degressiven Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150,00 € netto wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort als Betriebsausgabe berücksichtigt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150,01 € bis 1.000,00 € netto wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und i.H.v. 1/5 im laufenden Jahr als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Die Bewertung der am Bilanzstichtag in Ausführung befindlichen Bauaufträge erfolgte zu Herstellungskosten. Die entsprechenden Herstellungskosten wurden retrograd ermittelt.

Die erhaltenen Anzahlungen wurden im Berichtsjahr erstmals unter Anwendung des Wahlrechts gem. § 268 Abs. 5 S. 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt. Der Ausweis wurde bei den Vorjahreszahlen aus Gründen der Vergleichbarkeit entsprechend angpasst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert, vermindert um Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Sie beinhalten alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendungen des Jahresüberschusses.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen Forderungen zum Bilanzstichtag i.H.v. 765.631,42 € (Vorjahr 362.786,49 €).

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber den Gesellschaftern i.H.v. 9.970,00 € (Vorjahr 13.540,00 €).

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere die Rückstellungen für Personalkosten, die Pflicht zur Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen, Aufwendungen für am Bilanzstichtag noch ausstehende Rechnungen, Gewährleistungen und die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 8.264,82 € (Vorjahr 11.235,10 €) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 8.264,82 € (Vorjahr 9.963,62 €). Außerdem sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 14.382,62 € (Vorjahr 13.828,96 €) enthalten.

Gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag i.H.v. 1.858.321,17 € (Vorjahr 18.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 2.055.765,15 € (Vorjahr 2.876.472,03 €)

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

4. Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Adrian Füller, Theilheim

 

Theilheim, den 30. Juni 2010

Gez. Adrian Füller, Geschäftsführer

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