Wegener Transportunternehmen GmbH

Rheinlandstraße 10, 47445 Moers, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 8747
Eingetragen
27.7.2004
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrGüterbeförderung in der BinnenschifffahrtErbringung von Logistikdienstleistungen
Gegenstand
Der Transport von Baustoffen aller Art, Umschlag- und Logistikarbeiten und der Transport von Gefahrgut.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Wegener
seit 7.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Else Wegener
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Else Wegener
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wegener Transportunternehmen GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 3.097.870,13 3.279.761,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.097.701,00 3.279.595,00
III. Finanzanlagen 167,13 164,72
B. Umlaufvermögen 3.367.630,20 2.750.096,78
I. Vorräte 0,00 58.234,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 908.294,84 555.023,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.459.335,36 2.136.838,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.404,72 1.102,39
Aktiva 6.466.905,05 6.030.960,89

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 3.941.232,61 3.190.937,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.165.937,36 2.553.112,84
III. Jahresüberschuss 750.295,25 612.824,52
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 7.308,00
C. Rückstellungen 994.622,83 921.281,09
D. Verbindlichkeiten 1.531.049,61 1.910.839,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.221.989,78 1.473.055,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 309.059,83 437.783,97
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 14.469,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 595,00
Passiva 6.466.905,05 6.030.960,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Es wurden sowohl die allgemeinen Vorschriften der §§ 246 bis 256a als auch die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 264 bis § 288 HGB beachtet.

Grundsätzliche Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor.

Die Gesellschaft hat sich weiterhin zur Erstellung einer Einheitsbilanz (einheitliche Steuer- und Handelsbilanz) entschieden und wird handelsrechtliche Erleichterungen in Anspruch nehmen. Änderungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die zu einer Verschlechterung der Darstellung der Finanz- und Vermögenslage führen würden, sind nach Einschätzung der Gesellschaft nicht auszuweisen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss enthält alle ansatzfähigen Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Saldierungsverbot gem. § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Für die Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Nutzungsdauer

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software 3 Jahre

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Nutzungsdauer Sachanlagen

Geschäftsbauten und Außenanlagen 2 bis 50 Jahre
technische Anlagen und Maschinen 3 bis 5 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr auch für handelsrechtliche Bilanzierung entsprechend der steuerlichen Regelung gemäß § 6 Abs. 2a EStG abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 252 Abs. 1 HGB und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwendungen für die Folgezeit, die linear über die jeweilige Gesamtlaufzeit abgegrenzt werden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel auf der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist mit 25.000,00 € in voller Höhe eingezahlt.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt.

Im Kalenderjahr 2022 hat keine Gewinnausschüttung stattgefunden.

Der Gewinnvortrag konnte daher unverändert weitergeführt werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Steuern, Personalkostenrückstellungen und sonstige ausstehende Rechnungen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Entwicklung, Zusammensetzung und die Laufzeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022 TEUR Bis zu 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 1.008,6 296,7 711,9 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 208,5 208,5 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 314,0 314,0 0,0 0,0
Summe 1.531,1 819,2 711,9 0,0

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten neben abzuführenden Steuern in Höhe von 184.642,85 Euro (Vorjahr 84.118,41 Euro), Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten sowie am Bilanzstichtag noch unbezahlte Kostenrechnungen.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung gab es keine Ereignisse mit erwähnenswerten materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe wurde unter Inanspruchnahme von § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde in 2022 von Herrn Carsten Wegener durchgeführt.

 

Moers, den 10.12.2023

Carsten Wegener, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2023 festgestellt.

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