pentanova systems gmbhLiquidiert

Leharstraße 10, 97959 Assamstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 730490
Eingetragen
9.5.2011
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die Erbringung von mechanischen und verfahrenstechnischen Ingenieur- und Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Projektierung, Inbetriebnahme und Service, die Herstellung von mechanischen, automatisierungs- und verfahrenstechnischen Anlagen und Systemen sowie alle damit in Verbindung stehenden Aufgabengebiete sofern hierfür keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Alfred Pfeifer
seit 21.9.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
60.00%
15.00%
15.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alfred Pfeifer
A-8264 Hainersdorf, Großhartmannsdorf 107
60.000 €
60.00%
R***** N*******
15.000 €
15.00%
M****** K***
15.000 €
15.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

pentanova systems gmbh

Sulzberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 69.989,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.035,00
II. Sachanlagen 59.954,00
B. Umlaufvermögen 787.453,40
I. Vorräte 417.840,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.576,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 359.035,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 857.442,40

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 66.975,48
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00
II. Jahresfehlbetrag 33.024,52
B. Rückstellungen 11.711,96
C. Verbindlichkeiten 778.754,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 778.754,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 857.442,40

1. Anhang


1.1 Angaben zur Buchführung


 
Bei der pentanova systems GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

 

1.2 Angaben zur Bilanzierung


 
Die Erstellung vorliegender Bilanzen erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

 

1.3 Angaben zur Bewertung


 
Die Zugänge bei den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear bzw. degressiv entsprechend den Vorschriften in § 7 EStG vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 (2) EStG sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Der Ansatz der "Unfertigen Leistungen" erfolgte anhand der uns von der Gesellschaft überlassenen Unterlagen entsprechend den Vorschriften im § 255 (2) HGB bzw. R 6.3 EStR. Eine Prüfung der Wertansätze erfolgte von uns nicht und war auch nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages.

Steuerrückstellungen waren im Geschäftsjahr nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bewertung des Umlaufvermögens wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Bestehende Ausfallrisiken innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Bilanzstichtag nach ausdrücklicher Auskunft durch die Geschäftsführer nicht erkennbar. Vorzunehmende Abwertungen ergaben sich deshalb insoweit nicht. Eine Pauschalwertberichtigung wurde im Berichtsjahr nicht gebildet.

Der Abschlusssaldo der Bankkonten wurde mit den entsprechenden Kontoauszügen zum Bilanzstichtag verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

1.4 Angaben zu den Vorräten


 
a) Im Bilanzposten "Vorräte" sind per 31.12.2011 geleistete Anzahlungen im Rahmen von
schwebenden Geschäften i.H.v. € 281.986,49 enthalten.
b) Unfertige Leistungen waren i.H.v. € 133.470,50 aktivierungspflichtig.


1.5 Angaben zu den Verbindlichkeiten


 
a) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren zum Bilanzstichtag   nicht zu verzeichnen.
b) Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Alfred Pfeifer bestanden zum
Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von € 45.000,00.
c) Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Martin Lugerbauer bestanden
zum Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von € 7.500,00.
d) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten per 31.12.2011 beinhalten erhaltene Anzahlungen
im Rahmen von schwebenden Geschäften i.H.v. € 524.700,00.

 

1.6 Eventualverbindlichkeiten


 
Eventualverbindlichkeiten bestanden per 31.12.2011 nicht.


1.7 Ergebnisverwendung


 
Jahresfehlbetrag per 31.12.2011 -33.024,52

Er wird wie folgt verwendet:

 Zusammen mit dem bestehenden
 Gewinnvortrag von € 0,00
 Verlustvortrag auf das neue Geschäftsjahr mit -33.024,52

 

1.8 Geschäftsführer


 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die allgemeine Geschäftsführung durch folgende Personen vorgenommen:

Herr Alfred Pfeifer, A-8264 Hainersdorf, Großhartmannsdorf 107
Herr Martin Lugerbauer, 87466 Oy-Mittelberg, Am Wiesenrain 1

 

1.9 Forderungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführer


 
Gegenüber Herrn Alfred Pfeifer bestanden am 31.12.2011 Verbindlichkeiten in Höhe von € 45.000,00.
Gegenüber Herrn Martin Lugerbauer bestanden am 31.12.2011 Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.500,00.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2012 festgestellt.

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