Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 49189
Eingetragen
3.2.1992
Branche
Bau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und YachtbauHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenBau von Kriegsschiffen
Gegenstand
der Maschinenbau, Stahlbau, der Betrieb einer Schiffswerft und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Gerlach
seit 19.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas Gerlach
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thomas Gerlach
Seevetal
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hermann Zehbe GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 115.101,00 132.741,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.011,50 0,50
II. Sachanlagen 112.889,50 132.540,50
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 356.064,83 299.972,46
I. Vorräte 58.380,07 70.692,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.653,57 117.369,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 175.031,19 111.910,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.451,40 6.504,15
Aktiva 474.617,23 439.217,61

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 131.149,01 102.144,86
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 76.144,86 62.761,01
III. Jahresüberschuss 29.004,15 13.383,85
B. Rückstellungen 172.832,78 154.900,24
C. Verbindlichkeiten 170.635,44 182.172,51
Summe Passiva 474.617,23 439.217,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2023


I.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Hermann Zehbe GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg  unter HRB 49189 eingetragen.

II.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlust­rechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer­tungs­methoden wurden beibehalten.

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare sowie degressive Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit erforderlich wurden Abschläge zur Berücksichtigung des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 Abs. 2 HGB) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten sind entsprechend § 253 Abs. 2 HGB n.F. abgezinst.

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz
1,82
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck



Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:


Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
205.904,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
81.227,63
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
81.227,63



Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

IV.  Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Von den sonstige Verbindlichkeiten haben Euro 72.099,08 (im Vorjahr: Euro 76.477,46) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und Euro 87.040,00 (im Vorjahr: Euro 102.000,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 8.753,52 (im Vorjahr: Euro 9.233,43) enthalten.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten enthält Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 136.421,18 (im Vorjahr: Euro 162.839,96).

V.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkosten­verfahren aufgestellt.

VI.  Sonstige Pflichtangaben

Zum Ende des Geschäftsjahrs bestehen ausschüttungsgesperrte Beträge in Höhe von insgesamt Euro 2.665,00, die in voller Höhe auf die Anpassung des Durchschnittsbildungszeitraums zur Feststellung des maßgeblichen Abzinsungssatzes der Pensionsrückstellung entfallen.

Angabe der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt: 9

Mitglieder der Geschäftsführung

·  Thomas Gerlach, Maschinenbaumeister

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 06.02.2025,

gez. Thomas Gerlach


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.02.2025 festgestellt.

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