CSS Caravan-Sat-Service GmbHLiquidiert

Bahnhofstraße 110, 83224 Grassau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 22417
Eingetragen
11.1.2013
Branche
Reparatur und Instandhaltung von TelekommunikationsgerätenReparatur und Instandhaltung von elektronischen und optischen GerätenReparatur und Instandhaltung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Serviceleistungen aller Art für elektronische- und Caravan-Satelliten-Empfangsgeräte, namentlich auch der Einbau, Wartung, Reparaturen und der Verkauf

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Nieß
seit 26.10.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bernhard Nieß
83246 Unterwössen, Alte Dorfstr. 21
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CSS Caravan-Sat-Service GmbH

Grassau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 56.896,00 67.652,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.000,00 4.000,00
II. Sachanlagen 53.896,00 63.652,00
B. Umlaufvermögen 82.168,82 70.229,27
I. Vorräte 5.293,00 2.437,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.339,55 12.639,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.536,27 55.152,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.064,82 137.881,27

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 84.320,64 65.513,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 40.513,26
III. Bilanzgewinn 59.320,64 0,00
B. Rückstellungen 17.083,94 21.688,37
C. Verbindlichkeiten 37.660,24 50.679,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.327,29 13.779,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.064,82 137.881,27

Anhang

I. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der CSS Caravan-Sat-Service GmbH erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

ANLAGEVERMÖGEN

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit es abnutzbar ist, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

In den Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten und Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der gewöhnlichen Nutzungsdauer. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 410 € werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

a) Vorräte

Die erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kredit- und Zinsrisikos wird ein pauschaler Abwertungsbetrag in Höhe des Erfahrungswertes der Forderungsausfälle der Vorjahre berücksichtigt. Forderungen mit einer Laufzeit über ein Jahr werden auf den Barwert abgezinst.

Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

c) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.

RÜCKSTELLUNGEN

a) Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

b) Sonstige Rückstellungen

Die übrigen sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem fristenkongruenten Marktzinssatz abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- bzw. Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" bzw. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" erfasst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 8.270,38 €. Hierin enthalten sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 0,00 €.

FLÜSSIGE MITTEL

Die liquiden Mittel umfassen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 67.536,27 €.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Sonstige Angaben

Ausschüttungssperre

Im Geschäftsjahr existieren keine ausschüttungsgesperrten Teile des Jahresergebnisses oder der Rücklagen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Bernhard Nieß, Geschäftsführer.

 

Grassau, den 23 April 2015

gez. Bernhard Nieß

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2015 festgestellt.

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