Noventa
Corporate Communication GmbH Medien und Publik
Relation-Agentur
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.904,00 |
123.959,30 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.364,00 |
3.597,00 |
| II.
Sachanlagen |
540,00 |
720,00 |
| III.
Finanzanlagen |
|
119.642,30 |
| B.
Umlaufvermögen |
170.827,34 |
150.649,07 |
| I.
Vorräte |
7.482,69 |
7.557,51 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
129.935,41 |
117.284,57 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
33.409,24 |
25.806,99 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
222,01 |
|
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
173.953,35 |
274.608,37 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
139.977,35 |
232.816,89 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
52.151,77 |
52.151,77 |
| 1.
Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital
abgesetzt |
17.383,92 |
|
| 2.
eingefordertes Kapital |
34.767,85 |
52.151,77 |
| II.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
-99.783,94 |
|
| III.
Gewinnvortrag |
180.665,12 |
122.196,61 |
| IV.
Jahresüberschuss |
24.328,32 |
58.468,51 |
| B.
Rückstellungen |
25.657,10 |
20.871,10 |
| C.
Verbindlichkeiten |
7.258,42 |
20.920,38 |
| D.
Passive latente Steuern |
1.060,48 |
|
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
173.953,35 |
274.608,37 |
Anhang
Allgemeine
Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Noventa Corporate
Communication GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist
für Kapitalgesellschaften der Anhang
"Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben
Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang
besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss
keine Angaben erfolgten:
- Angaben zum
Jahresabschluss insgesamt
- Angaben
über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
- Angaben zur
Gliederung des Jahresabschlusses
Gliederung
und Darstellung
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der
§§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den
Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr geändert, um den gesetzlichen Änderungen
zu entsprechen. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden nicht
angepasst.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Abschreibung auf Zugänge des
Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung
der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen
sich auf
- € 1.413,00
bei Sachanlagen
Forderungen
Forderungen wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
liegen in Höhe von € 39.973,77 vor. Die
mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
zwischen 1 und 5 Jahren betragen € 89.961,64.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr liegen in Höhe von € 7.258,42 vor. Die
mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
zwischen 1 und 5 Jahren betragen € 0,00.
Sonstige
Angaben
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern oder
Angehörigen bestehen die nachfolgenden Rechte und/oder
Pflichten (Angaben in vollen €):
Sachverhalt |
Stand zum
31.12.2009 |
+ Neuvergabe |
- Rückzahlung |
Stand zum
31.12.2010 |
Forderungen: |
|
|
|
|
Langer VerrechngKonto II : |
88.094,04 |
1.867,60 |
0,00 |
89.961,64 |
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende
Personen geführt:
Herrn Christian Langer
Personalaufwand
a) |
Löhne und Gehälter |
0,00 |
|
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b) |
Soziale Abgaben und Aufwen- |
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|
dungen für Altersversorgung |
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|
|
und für Unterstützung |
0,00 |
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|
0,00 |
Unterschrift der Geschäftsleitung
27. Dezember 2011
gez. Christian Langer
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